你好,学员,核销,转到营业外收支里面的
有一个公司之前一直累计记账到现在,账上欠款几千万(例如人民工工资,材料款机械款什么的),收入也有几千万,但是实际别人欠我们的没那么多,我们欠别人的也没那么多 应该怎么做账
老师,我想问一下,就是公司对公账户,转钱给了法人,法人没有拿发票报销,也没有欠公司的钱,现在公司变更了法人,也跟公司没有关系了,导致账上欠公司的钱这部分,1.让他把发票拿回来报销,2,把欠的钱还回来,3.要不就是算分红,这三种方式冲账吗?
老师!我们建筑公司欠工程公司50万,工程公司欠建筑公司法人190万,我们签了三方协议,工程公司还有190万的未收回的应收账款,我们抵账给了建筑公司法人,但是这样一来的话建筑公司还欠工程公司的50万往来款未处理,工程公司账户异常不能走账,我们现在应该怎么处理比较合理
老师,客户钱我们集团公司的货款,现在用车来抵账,因为种种原因,集团那边的公司上不了户,现在要转到我们公司来,别人并不欠我们的款,我门跟集团的那家公司也没有业务往来,该怎样做账
公司跟法人有往来,公司欠法人一万块,但是公司账户只有9千块,公司现在也暂停营业了,别人欠公司的钱也没有还,我现在应该怎么做
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
不太懂 法人打一万的时候已经做帐了,然后公司把一万花了剩下9千 这个不够钱还
差额转到营业外收入的
不懂法人借钱给你还营外收入
法人打进来,你做账其他应付1万,现在还款9千,差额是企业不还款的是企业的收入的