同学你好,这样放是可以的哦。
老师您好,2020年9月16日公司举行大型活动,营业收入十万,办公室人员出勤工资支付八千,在职员工出勤工资六千,临时工出勤工资两千,活动所需的物质、车费,餐费等支出四万,要做个利润表怎么做好啊?
老师好!元旦节公司有现金红包抽奖活动,每个人的红包金额都不一样,这个作管理费用-员工福利,需要交个税吗,
老师,我这里有几个我们公司发放的礼金名目,请您帮我判断是否都是做福利费用,因为我目前有些还是自己不能准确判断属不属于,谢谢。给员工发放的生日礼金、感恩礼金;给员工的孩子发放的生日礼金;每个月的国家节日发放的节日礼金以及举行活动时发放的活动礼金;结婚礼金;生子礼金;月度优秀礼金,请老师帮忙判断,并且针对性回答问题,多谢
老师,您好,公司举办节日活动给员工发放的红牛这个算是福利费下面的节日活动吧
老师,您好,公司给各个员工举办的生日会、过节的各种福利费等这类费用并不能归集到部门身上对吧,只能算作是公司的对吧,因为年底要对每一个部门今年的费用支出和做出的贡献做比较
当月计提社保,支付社保,计提工资 的分录是怎么样的
固定资产如果转成一般纳税人后可以抵扣,但是没有抵扣,现在对外卖,可以享受简易计税吗
印花税是按合同价还是不含税价计算
请问,写记账凭证的时候 写缴纳社保款前要写计提社保款吗?
建筑行业的印花税是按合同价还是不含税价算
老师,你好,法人私人账户转钱进公司账户,用付款申请书写申请付款吗????还是用现金支出凭单写???
老师,我上月进项大于销项,留抵了2082.52,这个月进项小于销项, 借:应交税费—销项税165137.61 贷:转出未交增值税165137.61 借:转出未交增值税30550.89 贷:应交税费—进项税30550.89 这个上月留抵的怎么做啊?
老师抖音平台提现有没有办法可以不用提到对公账户
会计科目,借和贷方向不懂去看哪一课回放
老师 我再问一下 就是之前代账公司做暂估成本 说收入和成本不匹配 那要怎么才叫匹配呢
下午茶这种属于福利费下面的什么明细呢,老师,不能算节日活动吧,只能算餐饮吧
同学你好,下午茶不能算节日活动的,可以算作餐饮
公司部门他们的各种聚餐我也作为餐饮可以吧,就不列为聚餐了
同学你好,可以的,这样核算会方便一点呢
部门吃的雪糕作为餐饮吗
同学你好,可以的哦