你好,同学,是这样的
老师,我们是二手车公司,收进来的二手车不过户到我们的名下,直接卖给第三方,我们赚差价,这种情况我怎么做账呢。假如我们购进来的二手车,卖方给我们开了发票,那我们销售给第三方的时候需要开发票吗,如果需要的话开什么发票呢
老师,您好,我们有项检测,是委托有资质的第三方做的,我们只是从中间赚个差价,那我们开出去发票的税目名称是不是要和第三方开过来的保持一致的
老师,我公司是做技术咨询服务费。我公司也没有这个项目的资质,我们只是找的有资质的第三方过来测试,我们只是挣一块差价费用,我公司营业执照上没有检验检测,现在企业要求开发票检验检测可否?企业想把这块费用作到安全项目里, 本身这个就是锅炉安全方面的检验检测
老师,我们是检测服务公司。目前没有资质,拿到项目后委托第三方公司做的检测,第三方公司为我公司开来检测服务费专用发票,我怎么会计分录?谢谢
老师,您好,我公司和一家公司签了个培训合同,但是这个合同我们没时间去做,又跟第三方签了个委托合同,第三方去做的培训,我们现在给原来那家公司开了培训的发票,第三方应该给我们开什么发票合适
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?