你好; 看附件; 这个是海关那边的回复;参考 :

老师,我想问下,双抬头的出口报关单,生产销售公司与境内发货人的关系可以是供应商与客户关系吗但生产销售单位有出口经营权,退税联在生产销售单位的系统中,这是可以的吗?
我们是一家外贸企业,在报关单(通关无纸化出口放行通知书)上生产销售单位:填写的是,我们的供应商抬头,境内发货人: 填写的本公司的抬头,不一致。我们第一次报关,是这样填写的。请问这样填写报关单是否正确?会不会影响后期退税呢?(供应商与本公司在不同省份)
老师,我们是外贸企业,要出口一批货物,后续需要退税,想问一下那个报关单上面的生产销售单位写供应商抬头还是应该写我们公司自己抬头?
老师,我们是外贸公司,一般纳税人,出口报关找的是货代,退税联那里的境内收发货人是货代公司,生产销售单位才是我们公司,请问我们可以申请退税吗?
老师好,请问下我们想通过进出口代理公司出口,我们要报关退税的话,是有双抬头报关,境内发货人:进出口代理公司,生产销售单位:是我们公司,这样情况,我们公司能正常办理出口退税吗?我们是生产型出口退税企业
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
那是不是就是说生产销售单位能做这个外贸企业的供应商
你好; 是的; 如果是 属于上面说的后者; 你们就可以的
那这个填写规范中有写,要么是自行出口的,要么是委托出口的呀
你好; 所以你们要 确定你们的业务内容; 如果是自营的 自己货物去出口; 就选择外贸企业自己申报; 如果是委托出口 就是要走委托业务的
我们不是自营,我们就是出口企业的供应商,因为这个品牌要售权,而他们没有售权,所以填的我们
你好; 那就是委托你们去出口了。 就得以你们名义去写资料的
我们现在是在生产商哪里,境外发货人是别人
你好 ; 那你去出口; 应该是你去销售的 ; 不然发货人又是别人; 你这样不一致的; 你这个最好是问下税务局那边; 避免影响退税; 咨询下12366当地税务局了解下