借固定资产清理8万, 累计折旧2万, 贷固定资产10万, 借银行存款5万, 贷固定资产清理5万/1.13 应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
老师 固定资产原值10万 已提折旧2万 现在以5万出售 怎么做分录啊
老师固定资产原值50万,已经提完折旧了,现在卖了81万元,应该怎么做账啊
出售固定资产,原价12万,折旧8万,出售款5万,怎么做会计分录
固定资产原值30万 出售了15431 残值5%是15000 已全部计提折旧怎么做分录
老师 b 为什么错 30日内召开成立大会说的是什么人发起呢
老师,一个个体户老板去年付款,签合同,但是一直没收到发票,去年也没做费用,约4万金额,今年才收到,发票日期也是今年的,这个票是做到今年还是修改去年的账呢?
老师,我们公司现在只有一个自然人股东老王,公司未分配利润有10万,现在有一个法人股东要对我们公司增资,持股70%。10万的70%应不应该视同给老王分红?
回购普通股为什么股数减少? 发给员工为什么股数增加?
财政拨款是怎样下发到预算一体化系统的?
浮动利率的投资是交易性金融资产哇?
请问这个甲公司会计分录是怎样的呢
甲控制乙,乙共同控制50%丁,丙是甲的联营企业,乙和丙关联关系, 甲的合并范围就没有丁和丙 是不是
运输和安装费用要计入使用权资产的成本里面吗
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
借银行存款 5 营业外支出 3 袋 固定资产清理 8这样对吗
好,一般纳税人还是小规模的。
题干没说是一般纳税人还是小规模
这两种做法都对嘛老师
你好,那就默认的一般纳税人。
一般纳税人就是老师你说的处理方法是吧
你好是的,是这么做的
老师这个分录应该怎么记啊
借银行存款400万, 贷主营业务收入400万除以1.03 应交税费、应交增值税销项 借主营业务成本贷库存商品。
借税金及附加贷应交税费400万乘以万分之三减半 借应交税费、印花税,贷银行存款。