借固定资产清理8万, 累计折旧2万, 贷固定资产10万, 借银行存款5万, 贷固定资产清理5万/1.13 应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支

老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
老师 固定资产原值10万 已提折旧2万 现在以5万出售 怎么做分录啊
老师固定资产原值50万,已经提完折旧了,现在卖了81万元,应该怎么做账啊
出售固定资产,原价12万,折旧8万,出售款5万,怎么做会计分录
固定资产原值30万 出售了15431 残值5%是15000 已全部计提折旧怎么做分录
出口退税企业,有一笔货款5月29日收到外汇美元,6月1日办理的结汇,我把它做到6月了,这样是对的吗?
怎么算企业的利润比利润太高是不是不合理
老师:我想请问一下,公司业务合同到期不做了,但是账面上还有库存现金也就是股东的投资款没有用完,要怎么能转出呢
出口退税申报的出口销售额与增值税申报表主表里的出口销售额不一致,正常吗
朴老师,我公司是电商公司,在抖音、拼多多、快手、天猫、小红书有店铺,多少天去这些店里看有没有需要开的发票(包括商家开给平台、商家开给消费者、平台给商家开票)合适呢?每天都去的话工作量太大。
老师我们没有库存,客户这边不应该通过合同负债这个过度科目来完成吗,供应商那边通过应付账款暂估货款
老师您好,当月实际扣个税是app上的10倍之多,次月财会将多扣的放入下月工资中返回。并未进行更正申报,请问对我年度汇算有影响吗,会导致我年度补税吗
老师,发现账上的原材料实际库存已经没有了,是不是需要做盘盈盘亏的处理。
本月应交增值税42743.36元,应交各项附加税费合计4908.44元,请问应交企业所得税多少元?
怎么进行纳税的申报,流程是什么
借银行存款 5 营业外支出 3 袋 固定资产清理 8这样对吗
好,一般纳税人还是小规模的。
题干没说是一般纳税人还是小规模
这两种做法都对嘛老师
你好,那就默认的一般纳税人。
一般纳税人就是老师你说的处理方法是吧
你好是的,是这么做的
老师这个分录应该怎么记啊
借银行存款400万, 贷主营业务收入400万除以1.03 应交税费、应交增值税销项 借主营业务成本贷库存商品。
借税金及附加贷应交税费400万乘以万分之三减半 借应交税费、印花税,贷银行存款。