你好,可以借管理费用赔偿费,贷银行。
老师,公司员工工作期间受了伤,公司买了医疗保险(商业保险),公司垫付了医药费4万多,现在保险公司做了赔付1万多,应该怎样账务处理呢?谢谢
我司购买了商业保险,有一个员工受伤了,商业保险把赔偿款3万打到我司银行账户上,不需要支付给员工了,怎么做账?
我司购买了商业保险,有一个员工受伤了,商业保险把赔偿款3万打到我司银行账户上,不再支付给个人,怎么做账?员工工伤那部分赔偿款已经通过员工社保申报,直接补偿到个人账户了。
请问员工受伤了,公司买了保险,保险公司的赔付直接打到公司账户了,这个钱可以直接支付给员工吗,如果赔付的哥支付给员工的金额有差距怎么处理
请问,公司赔偿员工受伤费用,该员工没有买社保,但买了商业保险。公司目前支付的款怎么做账呀?谢谢
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
这个没有发票也可以入账吗?
你好,没有发票的话可以做凭证,等到汇算清缴的时候做纳税调整就可以了。