你好,印花税不用计提,减免了不需要做分录

老师,我有3个问题,1.小规模纳税人税局代开专票是直接缴纳了税款,此时,会计上的处理可以不计提附加税,直接做借税金及附加,带银行存款吗?还是必须先计提再缴纳? 2.印花税是可提可不提吗?3.印花税是可以直接入费用,而不入税金及附加吗?
老师,我们是一般纳税人,但是当月销售额未超过10万元,不用缴纳教育费附加和城建税减半,请问计提税金时需要把减免的税金计入到营业外收入吗
老师,我们买了一个办公室的烧水壶,发票金额128元,印花税按照买卖合同的税率0.03%,需缴纳印花税0.04元,不足1角,是不是说这一笔业务可以不用计提印花税呢?
请问老师,按次缴纳印花税,单次金额0.7元不足1元不用缴纳,那0.7元用计提吗,用记营业外收入吗,还是不用做帐务处理
请问老师,现在都按次交印花税,不足一元,划不出去,不用交,那么此款计入营业外收入免税收入吗
小型微利企业在印花税上有什么优惠政策?
出口退税系统里,免抵退申报汇总表里的25年12月数据会延迟是吗(在申报25年12月份增值税时)?
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
那超过1元的,减免50%的部分也不做处理吗
你好,是的,是这样的