你好,购买的分录怎么做的?
老师,请问一下一般纳税人购进东西。购入分录我不写进项税 写待认证进项税 认证的时候借进项 待认证可以的吧??购入,借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款。这样认证了我又不知道怎么做了。
公司1月份购进一批货,税额已认证,2月份我是不想要这批货,已退还。2月申报已做进项转出,这笔进项转出我应该怎么录入分录呢?
老师我想问一下,我购买的东西送礼 进入时做了借:管理费用 进项税 贷银行 勾选认证了 但是这笔税金后面做了进项转出 这个进项转出额我要怎么做分录让她没有余额啊
老师好!我收到一张专票,已认证,但用于职工福利的,怎做进项税额转出,求会计分录,谢谢!
老师我想问下我如果公司收到一张发票待认证,那我分录就是,借:应交税费-应交增值税(待认证进项税额),贷:银存或者应付嘛,如果后面我又认证了又转入进项税额,那就冲销待认证科目了嘛,那后面如果我进项税额又转出了,那我是借:库存商品,贷:应交税费应交增值税(进项税额转出),那这样的话,那个进项税额就还包含了转出这部分啊,这个怎么弄的呢
进项税额都已经抵扣了,期末留底又做了进项税额转出了,这个分录怎么写
你好,当时的分录怎么做的?借库存商品吗?如果是的话,借库存商品贷应交税费、应交增值税进项转出。
进项税额转出以后,还需要做分录吗
进项税额期末余额应该为0吧
借,应交税费应交增值税进项转出,贷,应交税费、应交增值税转出未交增值税 和你的进项、销项一样结转。