同学, 你好,计算当中。

1、用银行存款购买原材料50000元;2、从银行取得期限为6个月的借款100000元,存入银行;3、收回货款30000元存入银行;4、收到国家投入的机器设备一套,价值200000元;5、以现金30000元发放职工工资;6、将盈余公积10000元转增资本;7、从银行提取现金20000元;8、以现金10000元支付本月行政部门水电费;9、本月销售产品100000元,款项尚未收到;10、用银行存款归还前欠货款50000元;要求:写出上述业务的会计分录
请画出以下各业务影响的会计科目对应的T宇型账户,并填入发生额,注意书写格式。1.从银行提取现金30000元。2.从建行取得短期借款200000元,存入公司账户。3.吸收投资人A投资1000000元,存入公司账户。4.将本日收取的现金50000元存入银行。5.偿还工行短期借款300000元,用银行存款支付。6.B投资人撤回投资500000元,用银行存款支付。7.本月广告费20000元,用银行存款支付。(提示:广告费属于销售环节的费用)8.本月行政部门保险费3000元,用现金支付。(提示:行政管理部门的费用)?.本月利息费用50000元,用银行存款支付。(提示:利息属于搞钱的费用)
1A公司2020年发生的经济业务如下()从银行取得短期借款150000元,存人银行。(2)从银行提取现金50000元(3)用银行存款偿还短期借款100000元(4)销售产品一批,销售价款452000元(含应收取的增值税额),产品实际成本200.000元。产品已发出,货款银行已收300000元,余款木收。。(5)用银行存款支付借款利息10000元,计人当期损益(6)用银行存款支付工资100000元。其中,销售人员工资20000元,生产人员工资40000元,车间管理人员工资20000元,行政管理人员工资20000元。代扣代缴个人所得税5000元,用银行存款支付。(7用现金支付管理费用22490元。(8)按前述工资总额的8%提取职工福利费,按工资总额2%提取工会经费。(9)收到原料一批,货款(含增值税)113000元,用银行存款支付100000元,余款末付。材料核算采用实际成本计价法。(10)生产领用原料一批,价款200000元。(11)用银行存款购人一台计算机,价款1130
37.A公司为有限费任公司,增值税一股纳税人,11月发生的部分经济业务如下1,以银行存款归还到期的短期借款100000元。2.企业将资本公积5000000转增资本金。3,签发转账支票一张,向某企业预付订购材料款10000元。4.以银行存款偿还前欠供应商的货款30000元。5,填写银行汇票委托书向开户银行申请办理50000元的银行汇票。6.生产产品领用材料10000元。7.结算本月应付销售部门销售人员薪酬150000元。8.计提管理部门固定资产折1日20000元。9.结转已完工产品成本300000元。10.赊销产品一批,售价500000元,增值税客页65000元。11.结转户销售产品成本400000元、12.以银行存款支付广告费30000元。13.取得违约金罚款收入16000元,存入银行。14.用银行存款支付本月应付职工薪配1000000元。15.计提本月短期借款利息15000元。16.计提本月应收账款坏账准备金60000元。17将本期主营业务收入900000元结转至本年利
37.A公司为有限费任公司,增值税一股纳税人,11月发生的部分经济业务如下1,以银行存款归还到期的短期借款100000元。2.企业将资本公积5000000转增资本金。3,签发转账支票一张,向某企业预付订购材料款10000元。4.以银行存款偿还前欠供应商的货款30000元。5,填写银行汇票委托书向开户银行申请办理50000元的银行汇票。6.生产产品领用材料10000元。7.结算本月应付销售部门销售人员薪酬150000元。8.计提管理部门固定资产折1日20000元。9.结转已完工产品成本300000元。10.赊销产品一批,售价500000元,增值税客页65000元。11.结转户销售产品成本400000元、12.以银行存款支付广告费30000元。13.取得违约金罚款收入16000元,存入银行。14.用银行存款支付本月应付职工薪配1000000元。15.计提本月短期借款利息15000元。16.计提本月应收账款坏账准备金60000元。17将本期主营业务收入900000元结转至本年利
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?