你好; 经营 服务; 不缴纳印花税的; 除非你们承担业务会缴纳

老师,你好。我公司的营业执照上的经营范围有供应链管理服务,餐饮管理与食品经营(仅销售与包装食品);食品经营许可证上主体业态:餐饮服务经营者(餐饮管理企业)(网络销售),经营项目:其他类食品销售(食品经营管理)。老师,请问我公司可以开餐饮服务发票吗?我公司是一般纳税人,服务类的发票是不是6%,是否符合简易计税,如果可以,税点是多少?
老师,我企业经营食堂,餐饮管理服务公司,有提供餐饮服务,有经营食堂餐饮,这些要交印花税吗?
老师,请问餐饮管理服务公司经营的餐食食堂,需要交印花税吗
老师请问,物业公司经营范围有物业管理、餐饮服务等,承包食堂开发票可以写食堂管理服务吗?谢谢
老师,我们公司是餐饮管理公司,许可项目,有餐饮服务但是食品经营许可证办下来了,卫生许可证没办下来,这样可以开餐饮服务*餐费发票吗
总公司调入分公司一个固定资产。分公司该如何做账
公户转账进来备注投资款,没有及时在20 天内进行公示。还算不算投资款呢
收到 项目名称:*研发和技术服务*技术服务费 ,规格型号:综合配电箱开发 的发票,怎么做账务处理呢
老师,个税申报5人,更正申报表后有3人退税,2人补税,退税金额大于补税金额,所以就不用缴纳税款吗?
企业领导关系转到了上级公司但还在这里办公餐费也是这边交那会计分录怎么做还能是管理费用 应付职工薪酬福利了吗?
老师,个体户一般纳税人进货毛石,做想时不写数量,就✍库存商品,开发票时开多少立方,开发票时影响吗
发内账的报表给老板,老板都没反馈
老师 请问现在还有小规模3%按1%征税吗 ?
对于新注册公司,程序是怎么样的,先工商注册,让后税务登记是吗,怎么个流程,中间多久进行税务登记呢,
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
企业也自己经营食堂,给学生提供餐食
你好; 餐饮服务不缴纳的
我公司对外承包部分的餐食窗口,按月收管理费,这种对外承包,需不需要交呢?
你好; 承揽业务 这个要缴纳的
这个承揽业务是按收入来交吗?100万我只收他10万管理费服务费,我企业按10万来交印花税吗?税率多少?他也需要交吗?
你好; 是的; 按照合同金额来报; 是的;万分之三
老师,我们对外承包合同没有金额的,这个承包合同就月终看营业额合计多少,然后按百分比核算给我管理服务费,那这个我应该怎么核算啊
你好; 按照承揽金额 ; 是的; 按照实际支付的费用
营业额100万,扣下他的管理费服务费10万,剩余90万返给他个人,他|承包方需要交印花税吗?
你好; 承包方缴纳印花税的; 也得缴纳的
承办方是按照多少金额来交税?
你好;万分之三哈; 看你们合同金额
老师…,合同没有规定金额,合同只是说按营业款的百分比扣除管理费,营业款是合同没有办法规定的,因为要营业了到月末才知道,所以合同没有规定销售金额,
那你就按照实际你们发生的金额报即可