你好 可以抵可以扣除

请问,公司员工参加培训,开回来的专票企业是否可以增值税抵扣?如果全年工资总额为26000.培训费19280.那么企业所得税税前扣除是否只能按照2.5%计算?
公司因生产经营发生的业务招待费,取得专票进项税额不能抵扣,可以在企业所得税税前按照一定比例税前扣除,那如果取得普票可以在税前按照业务招待费税前扣除比列扣除吗?
公司给员工报销通讯费,但是电信公司只能开机主也就是员工的名字不能开公司的名字,这个可以作为企业所得税税前扣除凭证抵扣企业所得税?
公司给员工报销通讯费,但是电信公司只能开机主也就是员工的名字不能开公司的名字,这个可以作为企业所得税税前扣除凭证抵扣企业所得税?如果不可以,怎样处理才可以抵扣
公司给员工报销通讯费,但是电信公司只能开机主也就是员工的名字不能开公司的名字,这个可以作为企业所得税税前扣除凭证抵扣企业所得税?如果不可以,怎样处理才可以抵扣
我公司为一般纳税人,公司阿里巴巴有刷单提高店铺业绩的情况,请问写个需要交税吗交税的的话是个人购买的不需要开票从未开票收入申请吗
之前付了款,确认发票无法取得,当时也没有暂估费用,现在怎么平账
老师,公司银行账户被冻结了,三方协议不行了,公司社保有什么办法缴纳吗
老师,生产出口企业首单预收货款要做贸易信贷报告吗?
A公司无偿借给B公司100万 需要缴纳增值税吗
老师好,赠送的股权是否有出资义务?
各位老师大家好,壁画在开发票的时候,属于那个大类分项呢,请老师们指点一下,谢谢
公司在10月份申请成为一般纳税人, 现在更正7-9月增值税申报表收入金额(当时还是小规模纳税人)同时更正财务报表同企业所得税申报表。 10月份申报表是一般纳税人 我点击更正,金额没有同步更新,这样子我还需要更正吗
甲方是总包,乙方是分包,丙方是否劳务班组,现在甲方付款100万,其中30万甲方代发工资,工资表由丙方提供,甲方直接将30要播工资表打到工人卡上,70万转到乙方账户,乙方扣除税费鸡管理费剩余的款打到丙方公户。那么100万的发票是否由乙方提供?丙方需要给乙方开具多少金额发票。30万的代发工资在乙方和丙方的账户上如何体现?
老师晚上打扰一下,我想问问个人经营所得税是怎么计算的
工服不是属于集体福利吗?不是不能扣除吗?有啥依据呢
你好 这个劳保 可以抵
会计分录是管理费用劳保费?
是的,这样处理是对的。