你好,税控服务费当期抵减后有余额,后期还可以再抵减的

老师您好,请问本期有销项税额,有出口退税,有税控费用抵减,出口退税额大于销项税额。抵减销项税的顺序是先出口退税抵,如有应纳税额再税控费用抵减?还是先税控费用抵减再出口退税额抵减?
老师,请问上期没有抵减的税控服务费,本期还可以继续抵减吗?
请问税控盘服务费本年未抵减已提交系统的,余额可以后期抵减吗
税控服务费当期抵减后有余额后期还可以再抵减吗
老师,税控设备的服务费当月抵减后还有余额,还可以在以后月份还可以抵减?在附表四和减免税款表里都填写280就可以了吧。在主表的应纳税额减征额里填写当月需要抵减的金额就可以了吧?分录 当月抵减 借:应交税费——应交增值税(减免税) 贷:管理费用
专项扣除1月份没做,2月份可以重新做吗?
老师好:请问我单位的一家客户,在应收账款挂着,现在账是平的 。可现在收到这家一张进账单用途写的借款,老师这家我是在立一户其他应付款,还是在应收账款贷方挂着?如果在应收账款贷方挂着,有风险吧?
找答疑的郭老师,谢谢
老师,开票的时候税点用不用开票?
20万含税价,9个点,现在有一个进项13个点的。那我需要按13个点开出开票金额是多少
老师,您好!合伙企业的监事,社保不在合伙企业里,也没有发工资,需要给这个监事零申报个税吗?
老师,您好!合伙企业的合伙人是不是不管有没有工资,都得申报个税呀
老师,会计上开票的时候除以0.92的情况,发票是怎样开的?
付建设行政事业性收费(垃圾费)36元怎么做账的 是不是直接进借管理费用-垃圾费36贷银行存款36
请问500元以下的小额零星支出凭证扣除是不是提到1000了