你好同学,咱们不要这样算,我们是直接怎么算吧。嗯,咱们是光把个人部分的保险填到那个个税系统里面就可以,因为填的金额大了,它保存不上。 对于另外的企业部分,我也是我们个人承担的,咱直接从他的工资金额里减掉这部分,然后再给这个员工去提工资就可以了。

离职员工后续再交2个月社保,工资为0,社保单位部分单位承担、个人部分个人承担,打入公司账户,这种个税怎么申报,需要申报么。
老师您好,在我公司交社保,但公司部分个人部分都是个人承担,这个需要申报个税吗?如需要怎么申报?那么会计分录怎么写
老师你好,有个员工 公司只负责他每个月的社保,公司部分和个人部分都是公司承担 那么申报个税的时候 个人部分的社保 我还用填写到个税申报表里吗
公司员工病假,没有工资,但个人承担的社保公司承担,公司承担个人这部分的社保需要申报个人所得税吗
老师好,请问公司承担了个人部分的社保,申报个税的时候还需要填写个人社保部分的数据上去吗?
老师 刚成立的企业,现在新开业报道,我先是税种认定-三方协议-财务制度备案, 我又申请了一般纳税人,但现在为什么我查资格信息查询不到?
镇财政所需合并回上级主管单位镇政府,按上级文件要求会计账并账前需银行账户销户把银行存款余额转汇到上级主管单位镇政府银行账户,转账后该如何入账,是否: 镇财政所转出款后会计账务处理: 借:其他应收款-镇政府 贷:银行存款 镇政府收到镇财政所的转账后会计账务处理: 借:银行存款 贷:其他应付款-镇财政所 以上账务处理正确吗?还是怎入账才正确?
oem产品,入库前有一笔第三方检测费,6个点,入到成本里面,成本商品是13个点,如何拆分含税不含税
在外管平台上涉外收入查询没有任何信息,银行先帮我们申报过了,但是今天自己登陆系统查询已审核信息查询 也没用看到信息,想问一下是什么情况
老师,为啥,超支为正数,节约为负数?
比如返汇汇率6.8,应开为(6.8-0.04)*1.13=7.6388 但税局要求不超6.6,需要的开票金额为6.59*1.13=7.4467 差额7.6388-7.4467=0.1921,这部分我本来需要除以1.13再扣除5%手续费提现给你,但可以开进发票里按不退税处理即可公户支付平账,即实际开票金额为7.4467+0.1921/1.13=7.6167,我司即可全额公户支付工厂。 进出口公司发以上的上来是什么意思,知道吗
老师,请问上一年付的报销费用,当时是没有发票的,现在要用今年的发票可以吗?
老师,请问我们企业是服务行业,对外开具6个点的发票,现在企业租赁办公室,对方开13转票我们可以抵扣吗?
老师,我们有请农民工干活,农民工有十二个人左右,一个月支付有付九万块钱。但是工头自己有安排每个人多少钱,不让我们打钱,要全部打给他,他来分账,农民工也不会交税,因为他们是顶着大太阳干活的。我要怎么做账
双抬头报关,受托给别的公司做出口退税,税务委托的备案是应该是报关出口之前备案吗
直接按照减掉员工承担着企业的部分,剪掉以后,然后再计提工资,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资,然后再发放就可以。
那要不要申报,在个税里面
个人部分的要申报,别的不需要了。就是个人承担的个人的部分,个人承担的企业部分不需要。
那在本期收入里填数字是个人部分吗?还是什么?
本期收入里填写的是这个月的实际发放的工资加上个人承担的保险部分。
是不发工资的。因为窗口都是开票来结算的
你好,那填写的就是个人部分。
那这个会计分录怎么走不管公司部分了是吗?
你好。咱们直接把公司付钱的那部分银行回单,连同咱们给员工发放工资的银行回单一块儿放在一起做凭证就行,不用单独体现公司部分了,直接把他们的差额计提工资发放就可以。
会计分录的话,咱们直接借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款就行,因为个人所得税那个系统,你如果填多了,它保存不上的。
填多了?保存不上去,没有出现这个情况呢
你好,我这边是这样的,因为我填过。
好的,太谢谢了
祝您生活愉快开心