1借生产成本200 制造费用30 管理费用30 销售费用40 贷应付职工薪酬300
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税
2借生产成本226000 制造费用16950 管理费用11300 销售费用16950 贷应付职工薪酬226000 借应付职工薪酬226000 贷主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税26000 借主营业务成本192000 贷库存商品192000
3借管理费用10 贷应付职工薪酬10 借应付职工薪酬10 贷累计折旧10
4借应付职工薪酬285 应交税费应交个人所得税5 其他应付款10 贷银行存款300
5借应交税费应交个人所得税5 贷银行存款5