你好,其实这种不需要的,我们可以借银行存款贷其他应收款,然后缴纳的时候借其他应收款贷银行存款就可以。
我们公司工资表上有3个人社保是总公司交的,我们需要把钱给总公司,有时收入里扣,有时支付。 公司缴纳部分有我们公司负责,个人部分我们从他们的工资里扣, 请问这几个人的社保费用我们要计提吗?
老师,想问下我们公司有个合作商,他给我们公司拉活,我们给他缴纳社保,他自己承担个人部分,我们承担公司部分,这样的话我们缴纳社保时记其他应收款-合作商的名字,其他员工的个人部分挂的是其他应收款-个人社保部分,发工资时把员工的个人部分冲销,合作商的他自己交款时冲销,这样可以吗?
老师您好,我们公司承包食堂窗口,给窗口负责人交社保,但这个社保的公司部分,个人部分都是他们自己交。我们公司也不给负责任人发工资,这个情况需要给这个人申报个人薪金吗?
老师您好,我想问下我公司给一些人只交社保,单位承担单位部分和个人部分,他们的应发工资是保险个人部分的合计,实发为0,对于这样的人公司需不需要申报他们的个税
有一个人转款给我公司9120.35元,里面包含了社保款公司加个人部分一共1620.35(公司1150.47 个人469.88) 需要我们给他交社保的同时剩余的钱相当于发了工资,也就是我们给他发工资7500, 这种情况下如何做账?
老师你好,可以私信你吗
老师,个体工商户,公户的钱转到老板私人卡有问题吗
8个月抵扣了一个业务招待费的发票,9月才发现,用不用进项转出?
个人回家的车票费记入福利费是不是还得交个税
老师您好我们公司承包给个人施工管网按装,个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师好,我们公司是一家服务公司,然后提供服务的时候需要要到1到3种物料,但是价格是算在服务费里面的,物料不单独收费。物料有进货发票,我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元,还是可以不用开关于物料的发票,直接月底把物料结转到成本。
老师,是这样的的,23年年底付给A一笔款付了57000元,有尾款3000元未付,但是对方开的60000元发票,一直挂账,然后现在对方说把之前的发票红冲了,开57000元给我们这样的话双方都平账,我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费~待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款~A 3000 现在对方要把这张发票红冲,重新开一张金额57000的发票,不会做账了老师,这是2023年11月的,待认证税额也早就转成进项税额,原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了
给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
老师密码咋改,执照密码。以前的密码不知道。123456不对。
老师:固定资产清理借方有余额,月底需要怎么处理?
那这个我公司不需要给这个合作人申报个税了吧?他们不是我们员工,是跟我们合作的。按他们的营业额给他们的。
你好,不需要给他申报了。