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Q

老师,你好,因公司有一个员工受作,公司垫付了三万元,现在社保局报销回2.6万,如何做分录呢?以前垫付的3万如何冲账呢?

2022-10-12 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-12 16:28

借其他应收款贷银行存款3万,收到钱借银行存款贷其他应收款2.6万。

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齐红老师 解答 2022-10-12 16:29

这个剩下的是你们单位承担的话,借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷其他应收款。

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快账用户9354 追问 2022-10-12 16:29

是直接冲掉原来的吗?另外差的几千块钱如何处理呢?

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齐红老师 解答 2022-10-12 16:30

好做福利费上面写了。

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快账用户9354 追问 2022-10-12 16:31

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-12 16:31

不用客气工作顺利

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快账用户9354 追问 2022-10-12 16:50

老师,医疗费走了福利费要报个税吗?

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齐红老师 解答 2022-10-12 16:51

不需要交个税的,工伤的不用。

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借其他应收款贷银行存款3万,收到钱借银行存款贷其他应收款2.6万。
2022-10-12
你好! 1,员工借款挂着其他应收款,总是不归还可以冲抵报销或者工资。 2,钱付了,发票没回,供应商的话是挂在预付账款,年末挂着没关系,票回来再冲。 3,员工报销费用,跟跨年的应收款有什么关系?麻烦具体描述一下业务。
2022-01-14
之前挂了应付账款是吗?借应付账款 贷银行存款。
2024-07-12
借库存商品 或管理费用 贷其他应收款
2024-06-12
你好,借:以前年度损益调整(去年的) 贷:长期待摊费用
2020-10-13
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