货款的 销售商品、劳务收到的现金。
老师你好,就是做理财的时候是借:其他货币资金 500万,贷:银行存款 500万,现金流量选择的是投资支付的现金,这样现金流量表里期末现金及现金等价物就少了500万,但是我月底没有赎回,资产负债表里货币资金就多了500万,因为它加上了其他货币资金那个没有赎回的,咋整,两边对不上了
请问 我之前做了一笔 借 其他货币资金 贷 预收账款 方式购选资金流 其他货币资金财付通 现在我要冲减预收 这个购选什么现金流
请问 货款代付 开始做 借 其他应付 贷 银行存款 现金流选什么? 等确认收入时候 也需要冲减代付这笔 现金流选什么。 请看清我的问题 有的老师太不认真回答了
请问平常收款是用POS机收款的,记入其他货币资金-POS机,贷:预收账款;这个是正常的分录;但是呢公司要求内账的所有其他货币资金改做到库存现金,现在公账上有POS的款转到公账银行,我要怎么做分录?我的其他货币资金的金额是0.
你好老师,现在一个客户打电话一年前的发票作废重新开 怎么弄
老师,所得税新的申报,职工薪酬已计入成本费用的数据是本季度的数据还是1至本季度的累积数据呢
老师好,我们公司起诉甲方支付工程款,判决书上最终是要甲方支付我公司聘请的律师费,我的理解是甲方把钱付给律师方,由律师方给甲方开发票,我公司之前支付的律师费退给我公司,律师方开的发票我方冲红,但是我方律师说是不能给甲方开票,因为他们和甲方没有合同关系,要是按照律师这种说法,甲方把钱付给我公司,我公司是否能够给甲方开发票,把这笔业务完成呢?
请问老师,有出口的企业,附加税=本期实缴增资税+上期免抵退税额,对吗?
老师,我们6月份有采购原料,然后转手销售出去,但是代理记账在7月申报的时候把这个成本记到了管理费用-办公费,我现在把账接回来了,要怎么处理呢
老师,请问企业收到不征税地方政府补贴款,要怎么记账 ,一套会计分录怎么写,从收到到花出及购买固定资产的折旧
销售单位可以给自己工会委员会开发票吗
8.12酒店关停,9月没有收入,现在要申报9月份增值税是不是0申报
请教老师:建筑业简易计税差额开票可以全额开专票吗?
小规模纳税人企业,针对六税两费减征政策,地方教育费,附加教育费补缴和城市维护建设税。怎么填写报表
现在我要确认之前预收 比如 借 微信 10 借 预收 5 贷 收入 15 因为预收也是之前微信的款 现金流勾选就不对 现金科目显示此时微信的10。
涛,这个微信是个人的微信还是企业的?