你好,可以的, 没问题

帮员工订餐,一个月餐费5000元。餐饮公司开了发票过来,但是要求我们对私打款。可以这样的操作吗? 我们以员工的名义报销餐费给员工。然后员工再转给餐饮公司老板。
1、客户在酒店使用会议室开会,酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务,并且客户开会时间长,还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票,将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票,如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗? 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售,是否可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
老板开了一个餐饮公司,开好了公户还没有使用,他打算把他的其他三个餐饮店的收入支出通过公户来管理,其他三个餐饮店都是个体户,如果转入公户,其他三个餐饮店收入支出转入餐饮店,我该如何做账?可不可以借库存现金贷其他业务收入?
老师支付员工餐饮费,餐饮店没有对公账户,只能转到个人账户中,但能开发票,这样可以吗
老师,支付员工餐饮费,餐饮店没有对公账户只能转账到个人账户,它开具的发票是以餐饮店名字开具的,这样可以吗
老师,新收入准则与旧收入准则有啥区别?在会计科目上有区别吗?企业会计准则与小企业会计准则有啥区别?
老师,我们员工当时交的保证金,现在她离职了,因为一些工作没有做完,扣了一部分钱,这个该怎么做账呢
朴老师,印花税现在没有核定,可以按次、按季、按年申报?
小规模纳税人本季度销售自产水草27万,增值税既享受销售自产农产品免税又享受不超30万免税,增值税申报表填在10栏,那确认收入是分录怎么做
老师,申报企业所得税第四季度季报时,填写已计入成本费用的职工薪酬和实际支付的职工薪酬是填本季度的数据还是全年数据?
12月出口的报关单,1一份才出来,那这个未开票收入金额要不要算进增值税减免税申报下面的出口免税金额里面?
老师:请问,本期购入的原料,12月货物已经送入库,正常入账,但是至今没有开发票,这种情况下,12干入库的货物需要按照买卖合同申报印花税吗?
老师,现在营业账薄需要交印花稅吗
老师,离职补偿金超过当地月平均工资三倍,超过部分是要跟当年的工资一起按综合所得扣个税吗? 还是单独按综合所得税率表计算个税?
同张发票上能同时开正数数量和负数数量对应正数负数金额吗?