借预付账款贷银行存款,按月分摊,借管理费用贷预付账款。w

老师,付材料款时没有收到发票,过了二个月才收到发票,请问,付款时要怎么写分录,发票回来后分录又怎么写? 在金碟软件上要怎么查询之前付出的款,哪些发票是没有回来的?
老师,我9月的电费因为没有收到发票分录是借管理费用贷银行存款,这个月收到专用发票了怎么写分录。谢谢
老师,9月份预付款项未收到发票,分录录的借预付账款贷银行存款。10月份收到9月已付款项成本票,应该如何录分录
9月付了软件费,然后9月也收到发票了呢,那这个分录怎么写,付款的分录跟收到发票分录@郭老师
老师,假如8月买办公用品付的定金,9月才把尾款交完,拿到总的发票金额,我是不是先挂预付账款,然后再冲去,怎么做分录,老师,9月份的分录收到发票的摘要怎么写
老师,我们是牙科医院,刷医保的收入可以不交税吗?
收取的个税手续费返还,需要交增值税吗?
开具数电发票只填单位名称和税号,不填地址和开户行有没有影响?
开的发票金额超过合同金额,有没有问题,或者需要怎么弄
民政局资产处置一块地,原值200万未计提折旧,拍卖300万,拍卖的300万直接上缴国库未到民政局账户。会计分录该怎么做
单位里面的员工缴纳了社保,个税申报成0有风险吗
老师晚上好!建筑类型的分公司、商贸(材料)公司都是同一个老板的,现在分公司缺进项专票,请问如果在税率相同情况下是自己家商贸(材料)公司开销项票给分公司作抵扣还是从外面买别人的公司进项票划算
我公司25年8月收到两张劳务费发票(发票是8月开的),合计金额是1万元,劳务合同对应的是25年5月3000,25年6月4000,25年7月3000,由于一些原因一直未支付,请问这个个税申报是25年9月就应该申报还是26年实际支付时申报?
企业25年1月收到银行24年整年度的贷款利息发票,24年贷款利息已经按照发生入了成本了,收到发票后直接贴到12月凭证里了,然后在26年1月份发现这张发票税率不对红冲重新开了,可以全部附件贴到24年12月凭证里吗附说明文件这样操作可以吗
老师好!公司员工个人缴纳宿舍电费,直接个人支付宝转公司账户,有外包公司无法从工资里直接扣缴,这笔电费收入会计分录怎么做?
好的,90除以12个月就是每个月需要摊销的金额是吧
你好对的是的 是的 是的 是的
摘要怎么写比较好哇
你好,购买软件分摊软件。
好哒,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
放管理费用里面哪个二级科目里面哇
你好,二级科目办公费你不是拿来办公的嘛。
对的,老师是拿来办公用的
好,那二级科目办公费就可以的,根据你实际的用途就行,二级科目都是自己设置。
好的,老师凭证工本费记入管理费用还是财务费用里面好哇
你好,管理费用里面的办公费。
老师,就是有个公司需要建帐,然后只有21年的财务报表,没有科目余额表,那我建22年的账的时候应该怎么建呀,初始化那里怎么填写呢
你好,那你看一下财务报表里面的数据多吗。
不多,就一个货币资金,一个其他应付还有个未分配利润,
利润表就财务费用利润费用
货币资金是银行的吧你看你的银行余额
是的,这个公司没有库存现金
老师,你在学堂有设课程吗?
那你就把银行存款看一下,哪个银行有余额,给他增加上明细,然后放到期初余额里面,也是年初数据 然后利润分配未分配利润的,在利润分配未分配利润里面, 这个其他应付款应该是你老板的吧,如果是的话,增加一个二级科目,你老板的名字放到其他应付款老板。
然后费用类的就不用录入了。
上面的那三个年初数据,还有期初数据都录入
我们答疑的没有在学堂里面讲课