借预付账款贷银行存款,按月分摊,借管理费用贷预付账款。w

#提问#支付款当时没收到发票,2个月后收到的,分录怎么写,实际支付款的时候分录是,借 管理费,贷 银行,收到发票不知道怎么做分录了,麻烦老师给写一下
9月付了软件费,然后9月也收到发票了呢,那这个分录怎么写,付款的分录跟收到发票分录@郭老师
老师,假如8月买办公用品付的定金,9月才把尾款交完,拿到总的发票金额,我是不是先挂预付账款,然后再冲去,怎么做分录,老师,9月份的分录收到发票的摘要怎么写
老师好,请问先付款,然后下个月收到发票,付款申请书怎么写分录
3月支付了9千挖机费用,未收到发票,该怎么写分录,4月收到了发票,又该怎么写分录?
股份有限公司和普通有限公司,账务处理的区别是什么?申报的税种一样吗
老师好,我们跟小股东之间一直有纠纷,他一直到处举报,中午我接到稽查局的电话说让我去取通知书,该怎么办呢
汇算清缴补缴补缴税款,分录怎么做。小企业会计准则
老师现在社区卫生服务站做账是用权责发生制还是收付实现制
老师,您好!请教一下您 2025年企业所得税季度申报表的职工薪酬中的实际支付给职工的应付职工薪酬是指2025年度账本上的应付职工薪酬-工资薪金的借方发生额,这个金额是2024年12月到2025年11月的工资。但2825年度的企业所得税汇算清缴申报表的A105050表的工资薪金支出是包括2025年度1到12月份的总支付工资,12月份工资在汇缴前已支付,应填写在实际发生额栏。那么,是否与2025年度的第四季度企业所得税申报表的金额比对不通过呢?
一般纳税人,3月份进项票多了,多出来进项税额13128.21元,发票已认证,是不是可以留抵在四月份自动抵扣。
老师,供应商增值税专用发票需要冲红重新开,我公司在电子税务局需要怎么操作
小规模纳税人,运输行业,25年7-12月购进二手车十几辆货车,购进是入固定资产科目,按年限法平均分计算折旧额,按月入主营业务成本—折旧,五月要做汇算清缴,能一次性抵扣完,在计算企业所得税吗?
老师,贸易业务的物流费怎么做账
老师您好,公益性捐赠支出需要通过相应公益性组织,这样才能允许税前扣除,这些公益性组织名单在哪里能查到
好的,90除以12个月就是每个月需要摊销的金额是吧
你好对的是的 是的 是的 是的
摘要怎么写比较好哇
你好,购买软件分摊软件。
好哒,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
放管理费用里面哪个二级科目里面哇
你好,二级科目办公费你不是拿来办公的嘛。
对的,老师是拿来办公用的
好,那二级科目办公费就可以的,根据你实际的用途就行,二级科目都是自己设置。
好的,老师凭证工本费记入管理费用还是财务费用里面好哇
你好,管理费用里面的办公费。
老师,就是有个公司需要建帐,然后只有21年的财务报表,没有科目余额表,那我建22年的账的时候应该怎么建呀,初始化那里怎么填写呢
你好,那你看一下财务报表里面的数据多吗。
不多,就一个货币资金,一个其他应付还有个未分配利润,
利润表就财务费用利润费用
货币资金是银行的吧你看你的银行余额
是的,这个公司没有库存现金
老师,你在学堂有设课程吗?
那你就把银行存款看一下,哪个银行有余额,给他增加上明细,然后放到期初余额里面,也是年初数据 然后利润分配未分配利润的,在利润分配未分配利润里面, 这个其他应付款应该是你老板的吧,如果是的话,增加一个二级科目,你老板的名字放到其他应付款老板。
然后费用类的就不用录入了。
上面的那三个年初数据,还有期初数据都录入
我们答疑的没有在学堂里面讲课