借预付账款贷银行存款,按月分摊,借管理费用贷预付账款。w
老师,付材料款时没有收到发票,过了二个月才收到发票,请问,付款时要怎么写分录,发票回来后分录又怎么写? 在金碟软件上要怎么查询之前付出的款,哪些发票是没有回来的?
老师,我9月的电费因为没有收到发票分录是借管理费用贷银行存款,这个月收到专用发票了怎么写分录。谢谢
老师,9月份预付款项未收到发票,分录录的借预付账款贷银行存款。10月份收到9月已付款项成本票,应该如何录分录
9月付了软件费,然后9月也收到发票了呢,那这个分录怎么写,付款的分录跟收到发票分录@郭老师
老师,假如8月买办公用品付的定金,9月才把尾款交完,拿到总的发票金额,我是不是先挂预付账款,然后再冲去,怎么做分录,老师,9月份的分录收到发票的摘要怎么写
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
好的,90除以12个月就是每个月需要摊销的金额是吧
你好对的是的 是的 是的 是的
摘要怎么写比较好哇
你好,购买软件分摊软件。
好哒,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
放管理费用里面哪个二级科目里面哇
你好,二级科目办公费你不是拿来办公的嘛。
对的,老师是拿来办公用的
好,那二级科目办公费就可以的,根据你实际的用途就行,二级科目都是自己设置。
好的,老师凭证工本费记入管理费用还是财务费用里面好哇
你好,管理费用里面的办公费。
老师,就是有个公司需要建帐,然后只有21年的财务报表,没有科目余额表,那我建22年的账的时候应该怎么建呀,初始化那里怎么填写呢
你好,那你看一下财务报表里面的数据多吗。
不多,就一个货币资金,一个其他应付还有个未分配利润,
利润表就财务费用利润费用
货币资金是银行的吧你看你的银行余额
是的,这个公司没有库存现金
老师,你在学堂有设课程吗?
那你就把银行存款看一下,哪个银行有余额,给他增加上明细,然后放到期初余额里面,也是年初数据 然后利润分配未分配利润的,在利润分配未分配利润里面, 这个其他应付款应该是你老板的吧,如果是的话,增加一个二级科目,你老板的名字放到其他应付款老板。
然后费用类的就不用录入了。
上面的那三个年初数据,还有期初数据都录入
我们答疑的没有在学堂里面讲课