借预付账款贷银行存款,按月分摊,借管理费用贷预付账款。w

老师,我9月的电费因为没有收到发票分录是借管理费用贷银行存款,这个月收到专用发票了怎么写分录。谢谢
老师,9月份预付款项未收到发票,分录录的借预付账款贷银行存款。10月份收到9月已付款项成本票,应该如何录分录
#提问#支付款当时没收到发票,2个月后收到的,分录怎么写,实际支付款的时候分录是,借 管理费,贷 银行,收到发票不知道怎么做分录了,麻烦老师给写一下
9月付了软件费,然后9月也收到发票了呢,那这个分录怎么写,付款的分录跟收到发票分录@郭老师
老师,假如8月买办公用品付的定金,9月才把尾款交完,拿到总的发票金额,我是不是先挂预付账款,然后再冲去,怎么做分录,老师,9月份的分录收到发票的摘要怎么写
税务那边小规模是什么规格会升为一般纳税人, 是连续12月营业额超过450w,比如时间是2025.10-2026.10 还是一整个年度营业额超过450w,比如2025.1-2025.12月
摊销成本的分录应该怎么写?
这里显示还有进项未勾选,但是去进项勾选里面又没有
年低分配利润,60000元怎样通过次年工资扣个税托抵扣?
政府会计业务活动费用-工资福利费用后面还可以再添加明细,比如办公费,差旅费吗,符合要求吗
请问老师,非物业公司,出租的房屋,非物业公司可以开代收水电费的发票么?
运输公司后台系统提示油费过高风险,税务暗示找一张发票出来转出补缴税款,完成任务。但是想不出理由将此票转不来,请老师给点建议
开发票怎么添加要开的项目名称?分类编码怎么选择
老师,公司的费用票不够,需要我们的身份证号+手机号码做到个税申报上,给他不给,如果给他,从这个公司离职了,他继续用作抵费用票,怎么办呢
老师您好 例如我们深圳公司社保一档是1663.26元,个人要交499.06元,公司交1164.2元,我养育2个孩子,我工资是每月一万的话 ,个税是: (10000*12-5000*12-499.06*12-1000*12)=*3%=1260.3384元 是这样算吗老师?
好的,90除以12个月就是每个月需要摊销的金额是吧
你好对的是的 是的 是的 是的
摘要怎么写比较好哇
你好,购买软件分摊软件。
好哒,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
放管理费用里面哪个二级科目里面哇
你好,二级科目办公费你不是拿来办公的嘛。
对的,老师是拿来办公用的
好,那二级科目办公费就可以的,根据你实际的用途就行,二级科目都是自己设置。
好的,老师凭证工本费记入管理费用还是财务费用里面好哇
你好,管理费用里面的办公费。
老师,就是有个公司需要建帐,然后只有21年的财务报表,没有科目余额表,那我建22年的账的时候应该怎么建呀,初始化那里怎么填写呢
你好,那你看一下财务报表里面的数据多吗。
不多,就一个货币资金,一个其他应付还有个未分配利润,
利润表就财务费用利润费用
货币资金是银行的吧你看你的银行余额
是的,这个公司没有库存现金
老师,你在学堂有设课程吗?
那你就把银行存款看一下,哪个银行有余额,给他增加上明细,然后放到期初余额里面,也是年初数据 然后利润分配未分配利润的,在利润分配未分配利润里面, 这个其他应付款应该是你老板的吧,如果是的话,增加一个二级科目,你老板的名字放到其他应付款老板。
然后费用类的就不用录入了。
上面的那三个年初数据,还有期初数据都录入
我们答疑的没有在学堂里面讲课