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公司做帐把7、8月份的门店租金做帐了,可对方开发票却开的是5、6月份的 要怎么做这个帐,金蝶做帐软件

2022-10-13 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-13 17:10

 你好;    你租期按月来做收入即可; 发票你们租期是几月到几月的  

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快账用户1435 追问 2022-10-13 17:16

发票的租期是5月和6月的

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齐红老师 解答 2022-10-13 17:18

你好; 不是的; 你合同租期是几月到几月的 

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快账用户1435 追问 2022-10-13 17:21

我们合同租期是1月-12月的呀 只不过我们4月开始没有交租金 8月才开始交 然后和对方说的意思就先交近两个月的,可是对方开发票财务为了做帐就顺延开5、6月的发票 ,但我们这边记帐又是记之前说好的先交7月8月的

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齐红老师 解答 2022-10-13 17:22

你好;   这个没事的;  你按月计提费用 在当月即可; 发票回来付在对应月份凭证即可  

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快账用户1435 追问 2022-10-13 17:24

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-13 17:27

 不客气的; 帮到你就好   

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 你好;    你租期按月来做收入即可; 发票你们租期是几月到几月的  
2022-10-13
您好,您八月份开的还是需要做账的
2022-09-08
您好,对方还在重新开发票的,6月按发票做负分录,再取得发票做正数分录,23年申报都不用改的
2024-07-08
你好做到六月份 在这个月申报 本月红冲 小规模专票可以退 一般纳税人一般是留底
2022-07-15
您好,1.可以这么做分录,客户名称里添加一个暂估,录入凭证就是应收帐款-暂估 2.8月票 借:应收账款 -付款的单位 贷: 应收帐款-暂估 应交税金-应交增值税-销项税 每月还是 借:应收帐款-暂估 贷:主营业务收入-租赁费 这样 应收帐款-暂估就是平的,客户来款了把 应收账款 -付款的单位冲平
2023-10-20
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