同学你好,借:银行存款,贷:预收账款等科目。

老师,对方开了专票过来,我们没打钱没有关系的吧!就是对方开的发票是有问题的,这个会涉及到什么东西吗
老师调账应付账款的余额科目是什么?就是多付钱给对方了,但是票没有开过来?
老师,没有跟对方开发票,对打打过来的钱纪什么科目啊?
老师,没有开发票,对方打过来的钱记什么科目啊?
老师,没有开发票的未开票收入,记账的科目怎么做啊,也没有交过税
老师,请问公司给员工的福利费需要缴纳个税吗?什么情况不交,直接做福利费里面
请问怎么知道每个员工要补多少社保,社保基数调整了
老师,您好,请问下老板做医药的,有生产工厂,还有一个销售公司,老师,请问下生产企业的产品卖给销售公司,这里面的价格怎么定?
老师有个问题麻烦帮我解答一下可以吗? 我们公司帮一个朋友交社保,每个月社保费用他有转给我,但没给他发工资报个税,这交的社保费现在怎么账务处理呀?
税费计提分录是啥,,,,
老师,您好,请问下收到承兑汇票,未到提现日期的怎么做账?
你好,公对公支付有发票的外包人员工资,不需要过应付职工薪酬科目哈,直接应付账款
25年中级只考过一门,继续教育是不是可以不用做?
你好老师,公司可以代开发票吗
老师 19年通过的中级职称考试,全日制学历是大专,专业是投资理财非会计专业。2020年参加了成人教育,网络教育,专业是会计学,为期两年半,取得了学士学位。这样报考高级会计是按10年还是5年啊?
收到,是负债是吧?
同学你好,是的,是负债。
老师,发工资的分录怎么做啊?
同学你好, 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
老师,公司员工没有手机号码,个税采集的时候怎么采集啊?
同学你好,这样的话,手机号码可以写成,11111111111。
好的,谢谢老师。
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。
好的,五星是应该的。现在有新问题。老板本身就有工作,现在法人也是他,那个税和企业所得税是一起算。是吗?
同学你好,个税和企业所得税要分别算的。
那如何帮他节税啊,我说的是企业所得税
同学你好,可以让老板找发票来报销,来节省企业所得税。
多做点工资可以吗
同学你好,这样也可以的。
谢谢老师
同学你好,谢谢你的评价。