借:短期借款1000000 其他费用10000 贷:银行存款1000000 借:债务还本支出1000000 其他支出10000 贷:资金结存1010000 借:其他费用12000 贷:银行存款12000 借:其他支出12000 贷:资金结存12000 借:其他费用20000 贷:银行存款20000 借:其他支出20000 贷:资金结存20000

四、分录计算题。根据下列业务编制会计分录1、收到投资者投入资金100000元存入银行2、购入材料40000元,增值税进项税额5200元,货款用银行存款支付,材料尚未入库。3、生产产品领用材料20000元,车间一般耗用3000元。4、从银行提取现金50000元。5、以现金50000元发放职工工资。6、从银行取得短期借款60000元,已存入银行7、结算本月应付工资50000元,其中生产工人的工资为35000元,车间管理人员工资为15000元。8、结转本月制造费用18000元。9、产品完工,验收入库,其生产成本为73000元.。10、销售产品100000元,增值税销项税额13000元,款项尚未收到。11、用银行存款偿还长期借款500000元12、用银行存款支付本月借款利息10000元。13、结转本月销售产品的生产成本55000元。14、用银行存款对外捐赠20000元
7、理工大学偿还短期借款1000000元,利息10000元,共计1010000元,以银行存款支付。并在年末进行结转。8、理工大学支付长期借款利息12000元。9、理工大学对外捐赠现金资产,向农民工子弟学校捐赠现金20000元。
求会计分录7、理工大学偿还短期借款1000000元,利息10000元,共计1010000元,以银行存款支付。并在年末进行结转。8、理工大学支付长期借款利息12000元。9、理工大学对外捐赠现金资产,向农民工子弟学校捐赠现金20000元。
1A公司2020年发生的经济业务如下()从银行取得短期借款150000元,存人银行。(2)从银行提取现金50000元(3)用银行存款偿还短期借款100000元(4)销售产品一批,销售价款452000元(含应收取的增值税额),产品实际成本200.000元。产品已发出,货款银行已收300000元,余款木收。。(5)用银行存款支付借款利息10000元,计人当期损益(6)用银行存款支付工资100000元。其中,销售人员工资20000元,生产人员工资40000元,车间管理人员工资20000元,行政管理人员工资20000元。代扣代缴个人所得税5000元,用银行存款支付。(7用现金支付管理费用22490元。(8)按前述工资总额的8%提取职工福利费,按工资总额2%提取工会经费。(9)收到原料一批,货款(含增值税)113000元,用银行存款支付100000元,余款末付。材料核算采用实际成本计价法。(10)生产领用原料一批,价款200000元。(11)用银行存款购人一台计算机,价款1130
苏州东山精密制造股份有限公司发生以下经济业务,请编制会计分录(每题5分,共100分)。(1)向银行申请取得三个月的借款300000元,年利率6%,款存入存款账户。(2)以银行存款5万元作为定金,预付采购材料货款。(3)从银行提取现金80000元发工资。(4)车间主任王明预借临时用款1000元。(5)用存款支付本月水电费,其中车间1600元,厂部800元。(6)以银行存款支付到期商业汇票16000元。(7)支付本月借款利息共3100元。(8)厂长报销差旅费910元,以现金支付。(9)张某上个月原借1000元退还现金。(10)开出转账支票,支付地方税务局5000元的税收滞纳金。(11)收到信诚公司投资10000元存入银行。(12)用银行存款向“希望工程”捐款20000元。(13)从银行提取现金1000元,备作零星开支用。(14)交纳企业代扣的个人所得税12000元。(15)以银行存款支付产品展览会费20000元。(16)收到天泰偿付的前欠货款1800元。(17)将超出现金限额的现金交存银行20000元。(18)出纳开具现金收据一张,收职工王军押金1000
老师,请问之前已付款的在税务系统查到对方给我们开发票了,现在本公司销售还没有把发票发给我,请问我要做账冲销吗?还是等销售把发票发我再做账
我们公司是物流公司,之前付给一个物流公司预付款, 之前凭证做了预付账款 ,让他们帮我们运东西, 现在业务拿来付款申请单说 这是明细和收到的发票,现在应该做什么凭证?
老师您好,公司开给抖音平台补贴的开票名称是:现代服务*推广服务费。现在要改成什么税收编码?
老师,我们公司有个员工的卡付款给供应商,供应商要开票给这个个人,开普票,这样对这个员工和公司有什么影响吗
老师好,去年存续的公司,今年5月份注销了,还需要报2025年的工商年报吗?
老师,就是和我们公司合伙做项目的,但是他不是公司员工,然后开票来结账,开工程服务,我看到他完税证明有印花税,我们这边付款方需要交印花税不呀
老师您好,请问一下租入厂房装修配套空调我们已计入固定资产是按月折旧,做账就不用按月摊销费用了吧?
老师,a公司原股东是b公司,现在想转让给c个人,a报表是亏损的,总资产额是176万,所有者权益是9.9万,实收资本是1000万,股权转让协议是200万, 按税局给的资料提到股权转让股,他又要提供负债类科目的凭证及附件的复印件,负责类总合计560万,其中其他应付款老板的就300多万,我需要注意什么呢
亲,两种情况:1、按饭堂的刷卡次数补贴到员工餐卡中,余额不能提现,只能消费,公司和饭堂结算刷卡金额。2、按出勤天数补贴到员工餐卡中,余额能半价提现,公司与饭堂结算刷卡金额。这两种情况要将补贴额放工资里交个税吗
老师 请问数字农人可以办理吗?要怎么办理