你好,第一个销售加购物都需要,第二个也需要。

现在报销售商品的印花税是根据销售额来报吗?销售合同要报印花税,购货合同是否也需要报呢? 这里是两个问题,谢谢
老师,你好问下,现在印花税申报如果是买卖合同他这个计税金额要是销售合同和购货合同的两个合同金额吗
商品流通企业每笔销售都需要签购销合同吗?然后印花税的缴纳依照这个合同来交,还是依照发票的实际金额来申报,购入货物的合同是不是也要缴纳印花税的
老师好,请问作为一个公司,他的采购合同和销售合同都需要申报印花税吗,还是只需要申报销售合同印花税就可以了,采购合同不需要。对吗
印花税实务问题。 我们是商贸公司,签订了采购合同与销售合同。现在申报印花税,按哪个合同来申报印花税呢
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师作为生猪饲养行业,购买的饲料不是有进项税吗,生猪的销售是免税的,购进的饲料的进项税怎么办
税费种信息认定里面没有印花税,这种我应该按什么来报呢
一般纳税人
你好,按次申报的,当月发生的,当月申报。
意思是,我申报的金额就是当月销售额+当月采购额
是的是的是这个意思的。