那个计入原材料就是了
老师你好,我们公司是做项目工程的,就是人脸识别之类,直接购买的商品和材料,我看见以前的财务,是借:主营业务成本,贷:银行或者现金。因为购买的商品和材料配件是直接用在工程里面的。没有库存在仓库。还有购买商品和材料时,或者商品发生损坏退回给厂家时发生的运费都是直接计入主营业务成本吗?还有一个问题就是有些商品购买了,放在仓库里面的。没有领出去用,月末不用结转吧?谢谢老师
老师你好,我有点分不清什么入库存商品什么入周转材料,我们是一个钢结构加工那些小件或者配件或者其他为了加工或安装用的东西,我应该入什么科目
老师好,我们公司是做轮椅和陪护床共享租用公司,轮椅和陪护床都买的是成品,就买些配件组装到一起,什么开关,亚克力板这些,或者空气开关安装一下,我当原材料入库了,原材料出库的时候,成本记那个科目,是借生产成本,还是制造费用,结转记借主营业务成本—配件、配件辅助材料吗?
老师是内账,收到工程公司个人微信转我个人微现金(挂不了往来,不然到时候账不平),是让代发给我们工地上工人工资的。1、收到转现借:库存现金(增加)2340贷:???????????23402发放工资时:借:工程施工-工人工资2340(增加)贷:库存现实2340(减少)备注:问老板就说是工地工人工资,做费用就行,前面也没挂账,老板说也不是收入,第一项贷方要挂什么科目?)挂:贷:利润分配或者其他应付款-挂成老板转来的款?
老师,我们承接了一个工程安装,享受了甲供材适用简易计征3%开具了销项发票,我们再外包给了分包商,其中供应商提供的施工工程服务计入什么科目?可以计入生产成本——基本生产成本——劳务费; 还是制造费用——A项目——施工劳务费;再结转到生产成本_基本生产成本——制造费用里面? 或者正确的账务处理写一下完整的分录?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
所有都记原材料吗?
是的,只有不是拿来卖的,都是
也可以记制造费用吧
不知道你是什么逻辑一会儿做这个科目,一会又是别的科目