你好,是不是同一个客户用了两个科目,然后这两个科目对冲?

应收账款和应付账款的借方贷方余额是负数请问汇算清缴需要调整吗
老师,在汇算清缴前做的往来调整,把借应收账款,贷预收账款的调整是什么意思?
老师你好,我们之前过个往来是借:财务费用 贷:应收账款 借:应收账款 贷:银行存款 我在前几个月做成了借:财务费用 贷:银行存款,现在想通过往来调整下,要怎么调
公司重组、清算,财务说调整一下、冲一下其他应收款,其他应付款,应收账款、应付账款,是什么意思?是怎么调整、冲减的?
老师,账面上有预付款项,当时下账分录是:借预付账款,贷银行存款,现在发票无法收回,用以前年度损益调整平账,分录是借以前年度损益调整贷预付账款,这样的话要不要汇算清缴调增?
请问如果留抵税额超过了要缴纳的增值税该怎么做分录?
老师 报系统的资产负债表起初数不一致 今年不相等 明年就相等了吧?
老师,房地产公司在办理业主的房产证时,我们收取了代办费,不是代办契税和维修基金的代办费,就是办房产证的代办费,怎么做分录?
老师您好,认证进项税额比账目的进项税额多怎么处理
请问老师,卖奶茶需要交文化建设费吗
老师好,11月的进项税额转出的话是怎么做账呢,已认证了的,是借进项税额转出,贷已认证进项吗
老师你好,我们12月15号缴纳了25年全年的房产税和土地税,请问12月份当月做凭证时候。用计提吗?还是直接借税金及附加,房产税,土地使用税,贷银行存款
老师,季度不超过30万元的小规模纳税人,2025年确认20万未开票收入,请问2026年开票时可以冲回25年的未开票收入吗?
请问,咨询公司的印花税以什么数据为依据申报?
老师您好,租的厂房的水电 费用电量表来做发票可以吗?因为户头是房东的
老师,是的。那我要怎么去看这个客户的帐呢?
你好,应收账款预收账款二级科目是不是一个企业,你看一下这个就可以啊。
如果不是的话,看一下它的原始凭证。
老师,是同一个企业的
就是调整成一个科目。
老师,如果调整后应收账款借方是负数说明了什么?
你好,提前收了人家的钱。
老师,那预收账款贷方是正数的话是不是也提前收了人家的钱?
是的是的是这个意思的。