同学你好 可抵扣的进项税额=39000%2B1800%2B95000*10%%2B1500000*13%=245300

甲公司(生产企业)为增值税一般纳税人,主要生产A、B两种产品,本年5月发生下列业务:(1)1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款100000万元,税额13000元。同时支付运费价税合计5450元,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明运费金额5000元,税额450元。货款及运费均已银行存款支付。上述增值税专用发票均符合抵扣规定(2)3日,购进一批免税农产品,农产品收购凭证上注明的价款为50,000元,款项以银行存款支付。该批免税农产品当月全部领用用于生产税率为13%的货物。(3)9日,收到乙企业投资的原材料,双方协议作价500,000元(不含税),该原材料的增值税率为13%,取得增值税专用发票一张。增值税专用发票均符合抵扣规定。请计算甲公司可抵扣的增值税进项税额。解析:
、甲公司(生产企业)为增值税一般纳税人,主要生产A、B两种产品,本年5月发生下列业务:.(1)1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款100000万元,税额13000元。同时支付运费价税合计5450元,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明运费金额5000元,税额450元。货款及运费均已银行存款支付。上述增值税专用发票均符合抵扣规定。(2)3日,购进一批免税农产品,农产品收购凭证上注明的价款为50,000元,款项以银行存款支付。该批免税农产品当月全部领用用于生产税率为13%的货物。(3)9日,收到乙企业投资的原材料,双方协议作价500.000元(不含税),该原材料的增值税率为13%,取得增值税专用发票一张。增值税专用发票均符合抵扣规定。请计算甲公司可抵扣的增值税进项税额
2.甲生产企业为增值税一般纳税人,主要生产A,B两种产品,本年5月发生下列业务:(1)1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票,价款为300000元,税额为39000元。同时支付运费价税合计32700元,取得增值税专用发票,注明运费金额30000元、税额2700元。货款及运费均以银行存款支付。上述增值税专用发票当月均认证。(2)3日,购进一批免税农产品作为原材料,农产品收购凭证上注明价款为95000元,款项以银行存款支付。该批农产品当月全部领用用于生产增值税税率为13%的产品。(3)9日,收到乙企业投资的原材料,双方协议不含税作价1000000元,该原材料的增值税税率为13%,取得增值税专用发票一张,且增值税专用发票当月认证。(1)分析说明甲公司本期可以抵扣的进项税。(2)计算甲公司可抵扣的增值税进项税额。
2.甲生产企业为增值税一般纳税人,主要生产A,B两种产品,本年5月发生下列业务:(1)1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票,价款为300000元,税额为39000元。同时支付运费价税合计32700元,取得增值税专用发票,注明运费金额30000元、税额2700元。货款及运费均以银行存款支付。上述增值税专用发票当月均认证。(2)3日,购进一批免税农产品作为原材料,农产品收购凭证上注明价款为95000元,款项以银行存款支付。该批农产品当月全部领用用于生产增值税税率为13%的产品。(3)9日,收到乙企业投资的原材料,双方协议不含税作价1000000元,该原材料的增值税税率为13%,取得增值税专用发票一张,且增值税专用发票当月认证。(1)分析说明甲公司本期可以抵扣的进项税。(2)计算甲公司可抵扣的增值税进项税额。
计算甲公司当期的增值税进项税额。 甲公司生产企业为增值税一般纳税人, 主要生产A、B两种产品,本年7月发生下列业务: (1) 1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票,价款为300 000元,税额39 000元,且专用发票本月认证。同时支付运费价税合计43600元,取得增值税专用发票,注明运费金额40000元,税额3 600元。货款及运费均以银行存款支付。 (2) 3日,购进一批免税农产 品作为原材料,农产品收购凭证上注明价款为95 000元,款项以银行存款支付。 该批农产品本月被全部领用用于生产增值税税率为13%的产品。 (3) 9日,收到乙企业投资的原材料,双方协议作价1 500 000元(不含增值税), 该原材料的增值税税率为13%,取得增值税专用发票一张,且专用发票本月认证。
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高新技术企业无法区分费用化和资本化,支出全部计入费用化了!后续又形成了无形资产,那这个无形资产以多少价值入账呢?
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1、个体户没登记税务,可以直接变法人吗, 2、公司注销税务后,想变股东,必须恢复税务再变吗
老师您好,请问6月发四月的工资,6月份怎么做账,计提应该计提几月的,6月份做哪些分录,报个税报几月份的呢
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老师,我有个疑问,为什么2018年度调整利润的时候是800减去,到了2019年度就是2000加呢?