借:合同履约成本-xx成本,劳务费贷:银存,应交税费-个人所得税
建筑支付劳务费发票7760,发票也收到了。需要代扣代缴个人所得税,怎么做分录呢。之前做的是借应付账款,贷银行存款。收到发票,借工程施工,代应付。就没有计提个税
我收到一张个人代开的信息咨询费发票,金额是145037.82元,备注注明纳税人取得非生产经营所得的,由付款方代扣代缴个人所得税,请问我应该支付什么金额给对方
建筑施工公司,收到一张4500元的发票,发票上注明代扣代缴个人所得税,实际支付工人3780元,怎么做分录?
公司和个人老板签订包工包料的合同,个人老板到税务局代开了一张10600元的劳务发票,发票上注明了由我们公司代扣代缴个人所得税,10600的发票要交多少个税?怎么计算的?
假如公司收到一张个人代开劳务发票金额5000元,公司需要代开代缴个人所得税,那实际支付给他的金额是不是扣完个税的金额
老师,实操中研发费用的加计扣除税务局会卡的很严吗?不是高新企业,如何才能成功享受研发费用的加计扣除?研发费用的加计扣除实操中该注意哪些地方?
老师,研发费用的加计扣除的条件与要求是什么
老师,是这样的,我接手以前,他申报的,成本和费用加起来一共25万,但是工资薪金那他一共申报了30多万,按他申报个税填,他申报了30多万,但是成本费用他做了25万,对不上,要是按成本费用填职工薪酬那,和个税申报又对不上,老师。你看这样处理行吗。第一行按做的成本费用填,第二行按申报的个税填,个税申报那可以说是有去年的工资
老师A公司是我们股东的公司,我们没有业务往来,基本都是向A公司借款,这月收了笔承兑为了发工资,把承兑转让给了A,A公司给我们公户汇的款,这个分录怎么做?一笔借款一笔还款?
老师 新成立的小规模公司(上月底成立 还没有业务) 公司税费种核定有消费税 但电子税务局我的代办里面没有显示消费税 那还需要申报消费税吗
请问一下老师,公司给员工买的五险一金属于福利吗?汇算清缴时要按比例才能扣除吗?还是可以一次性税前扣除啊?谢谢
老师,你看处理这样行不,第一行职工薪酬我按他做的成本费用填,第二行我按他申报的个税填,个税申报不是按收付实现制吗,支付部分去年的工资,
老师,研发费用的加计扣除的条件与要求是什么?不是高新技术企业只要满足了这些条件和要求,也可以扣除是吗?
公司买的车用,现在又卖了出去二手车,现在填增值税报表填哪个税率,,
老师,研发费用的加计扣除政策只有高新技术企业才有资格扣除吗?