你好,是不是我们的账上余额按调节的来做? 是的
2019年12月31日甲公司银行存款日记账余额为432万元,银行转来对账单余额为664万元。经逐笔核对,发现以下未达账项:①甲公司12月28日收到的A公司赔款480万元登记入账,但银行尚未记账。②甲公司支付B公司咨询费360万元的转账支票,B公司尚未将支票送存银行。③甲公司委托银行代收C公司购货款384万元,银行已于12月30日收妥并登记入账,但甲公司尚未收到收款通知。④12月份甲公司发生借款利息32万元,银行已减少其存款,但甲公司尚未收到银行的付款通知。根据上述资料填写甲公司银行存款余额调节中(1)-(6)空。(单位用万元表示)银行存款余额调节表单位:万元项目金额项目金额企业银行存款日记账余额加:银行已收、企业未收款减:银行已付、企业未付款432(1)(3)银行对账单余额加:企业已收、银行未收款减:企业已付、银行未付款664(2)(4)调节后的存款余额(5)调节后的存款余额(6)
2019年12月31日甲公司银行存款日记账余额为432万元,银行转来对账单余额为664万元。经逐笔核对,发现以下未达账项:①甲公司12月28日收到的A公司赔款480万元登记入账,但银行尚未记账。②甲公司支付B公司咨询费360万元的转账支票,B公司尚未将支票送存银行。③甲公司委托银行代收C公司购货款384万元,银行已于12月30日收妥并登记入账,但甲公司尚未收到收款通知。④12月份甲公司发生借款利息32万元,银行已减少其存款,但甲公司尚未收到银行的付款通知。根据上述资料填写甲公司银行存款余额调节中(1)-(6)空。(单位用万元表示)银行存款余额调节表单位:万元项目金额项目金额企业银行存款日记账余额加:银行已收、企业未收款减:银行已付、企业未付款432(1)(3)银行对账单余额加:企业已收、银行未收款减:企业已付、银行未付款664(2)(4)调节后的存款余额(5)调节后的存款余额(6)
2019年12月31日甲公司银行存款日记账余额为432万元,银行转来对账单余额为664万元。经逐笔核对,发现以下未达账项:①甲公司12月28日收到的A公司赔款480万元登记入账,但银行尚未记账。②甲公司支付B公司咨询费360万元的转账支票,B公司尚未将支票送存银行。③甲公司委托银行代收C公司购货款384万元,银行已于12月30日收妥并登记入账,但甲公司尚未收到收款通知。④12月份甲公司发生借款利息32万元,银行已减少其存款,但甲公司尚未收到银行的付款通知。根据上述资料填写甲公司银行存款余额调节中(1)-(6)空。(单位用万元表示)银行存款余额调节表单位:万元项目金额项目金额企业银行存款日记账余额加:银行已收、企业未收款减:银行已付、企业未付款432(1)(3)银行对账单余额加:企业已收、银行未收款减:企业已付、银行未付款664(2)(4)调节后的存款余额(5)调节后的存款余额(6
1、某公司2014年3月31日银行存款日记账账面余额为9850元,开户银行送达的对账单余额为7660元。经核查,发现有以下几笔未达账项。 (1)本公司收到收购方转账支票张, 金额为1260元,已经送银行, 但银 行尚未入账; (2)本公司当月的水电费用80元银行已代为支付,但公司未接到通知而尚未入账; (3)本公司当月开出的用以支付供货方货款的转账支票,450元尚未兑现;(4)本公司送存银行的某客户的转账支票3500元,因对方存款不足而被退 票,而公司未接到通知; (5)公司委托银行代收的款项2200元,银行已存入本公司的存款户,但本公司尚未收到通知入账。 要求:根据上述资料编制银行存款余额调节表。 银行存款余额调节表 年月 日 项目 额 项目 金额 企业银行存款日记账余额 银行对账单余额 加: 加: 减: 减: 调节后的余额 调节后的余额
请问老师,上月我公司银行存款与银行对账单余额相差2000块,银行账单少了 公司日记账多了 查了一下,银行付款的电子回单一号才出来,30号公司付款的款项对方公司是收到了 。现在我编制好银行存款余额调节表后,是不是我们的账上余额按调节的来做?
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
调节表做出来去,是不是附在银行对账单后面就行了?
调节表做出来去,是不是附在银行对账单后面就行了? 是的
是银行对账单金额不对,调节了银行的未达账项
是银行对账单金额不对,调节了银行的未达账项 按照调节好的,就可以的