你好,这些员工是你们的还是对方单位的?一般不要代发工资

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    企业购入一项需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款1万,二期款2万,尾款2万。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月,但是固定资产在首付款支付就会立即发货并且组织安装。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
你好老师,帮对方代发工资分录怎么做,具体情况如下,我公司跟对方签了一个物流装卸合同,对方给我付款我开装卸费发票给对方,但是有这样一个情况,我们开的装卸费1万元,对方会付5万元过来,剩余的4万是帮他们代发装卸工工资。这个分录怎么做,合法吗。
老师,我公司装修款320万已付完,原来签合同的时候 老板跟对方讲好是一个点的税,现在老板又重新跟对方谈了要对方开增值税专用发票给我们,对方也答应了,但对方说只有3个点的专票,我问了对方,他们说他们是一般纳税人的,我就想问问老师,装修工程只有三个点的专票对吗? 这种情况下对方真的是一般纳税人吗 ?
老师,请问下,我们是个体工商户做的内账,不涉及对外,我们之前的数据都没有了,4.2日的时候老板给了一个库存现金,应收应付的,还有库存商品的余额,那么,它这个4.2号付的之前的货的运费装卸费,我怎么做分录?我们是这样子的,一般是厂家的货到了,然后我们需要找人装卸,这就是装卸费,然后运费也要付给运输公司,但是这个运费和装卸费,我们是计入到库存商品里面的,现在怎么搞这个呢?分录咋写?贷方是运费装卸费,那借方是什么呢?就是21065,1053,16000,990这四个数?
老师,我公司接了一个工程现在需要结进度款13万。我公司给对方开13万得票,但对方给我们对公打款10万。剩余的3万委托另一家劳务公司给我代发工资。这样合理吗?我这会计怎么做会计分录
                老师好,我是个建筑劳务公司,因干一个项目找些农民工干工地劳务活,可以跟工人签非全日制用工合同还是临时用工合同好一些,不交社保。
你好,老师,单位有鱼池,买的吸盘做哪个科目
付燃气安装工程,一台节能炒灶,一台煲仔炉,一台然气,一台蒸饭柜热水器,合价1.4万首付700.9万,计入在建工程吗,?
老师,关联企业设备买卖,评估价值是不是按公允价值评估,可以评估高一点吗
卖出货物对方未付款,借.应收账款 贷 主营业务收入 ,钱收回来时 借什么 贷应收账款
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。
老师,发票提额怎么提
老师,公司车辆每年交的保险费是不是需要交印花税啊?
老师,进口人发属于什么行业
政务服务中心自主申报按照注册资金以下申报,这个怎么操作,江湖救急
是对方公司的员工,因为我们要做铁路的装卸这个事情,所以就得帮他们代发,相当于我们签的这个合同只是赚了一点差价而已
你好!有代发协议吗?