你好,需要缴纳印花税。 税目是:租赁合同,技术合同
老师,你好!我们是做打印机租赁业务的,先从供应商那7190元/年1台机器付给供应商,然后在通过租赁平台出租给用户8388元/年,直接从供应商那发货。供应商开给我们的发票是*经营租赁*打印机租赁费3490元和*信息技术服务*技术服务费3700元,加起来租金一共7190元/年,你说我这个业务要怎么做成本结转,非常迫切老师的回答,非常谢谢!
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
老师,你好!问一下我们开的进项发票是“*经营租赁*打印机租赁费”和*信息技术服务*技术服务费发票,这两类是不是要交印花税,税目是哪两个呀?
对方给我们开的发票,项目是*信息技术服务*软件开发10万,请问这个需要交印花税吗?
老师,请问一下:支付宝与微信提现要扣除费用,收到的发票内容是 1、 支付宝的是:*信息技术服务*软件服务费 2、 微信的是:*信息技术服务*手续费 两个的税收编码都是*信息技术服务* 只是名称不一, 那这个提现扣除的费用是入财务费用还是入什么科目。 请问老师,税收编码都是*信息技术服务* 涉及技术合同印花税吗
请问老师,先付50%的货款,收到货后付尾款收到发票,收到货后怎么入账?月底结转成本等等一系列分录怎么做,出入库单怎么使用
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,这个月电子税务局才挂出来要上报,我报的是7.1-9.30的数据,平台上只能选择按次报,日期不能改
(是针对这个回复有什么疑问吗)
老师,我们租进来需要交一次印花税,租出去也要交一次印花税是吧,我们本质其实是按期收取利息的模式,但是发票开的进项是上面两个税目,我销售基本是无票确认收入,因为承租人都不用开发票,所以我现在都不知道要怎么弄了
你好,租入和出租,都是需要缴纳印花税的
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。