财务报表需要重分类,重分类到其他应收款。

老师 请问资产负债表中其他应收和其他应付账款为负数,导致资产为负数,应该怎么调整
资产负债表中其他应付款有负数应该怎么调整
系统生成的资产负债表中其他应付款为负数,这个报表需要调整吗?
老师,资产负债表中的其他应付款为负数,需要调公式归类到其他应收款那里吗?
老师 我的资产负债表其他应收款期末余额为负数 其他应付款为0 公司是2023年7月成立 开始建账的。如果是负数负债表要调吗,这样报送负债表给税务系统有影响吗
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
重分类后,资产总额都变了哦
对的是的,变了有变化的。
应交税费负数是没问题的吧
你好,把它重分类到其他流动资产。
除了未分配利润有复数,其他的最好不要出现。
应交税费有缓交的,那要怎么调整啊?
那你只需要计提就可以的,不会出现负数余额的。
就像你的附加税,借税金及附加贷应交税费,附加税在这里面,应交税费填写这个余额。
这个重分类只是报表上直接调整嘛,账上不需要处理吧
是的是的,是这么做的。
哦,是待认证进账税挂多了,这个有什么问题没啊?
你好,挂多了是什么意思?
是写多了吗?如果是的话,红冲。
就是收到发票入账,税金做在待认证的,还没抵扣的
你好,没有问题的,实际的业务没有关系啊。
就是待认证进项税有点多,所以资产负债表中应交税费成负数了
你好,那你们单位有留底了这个情况是吧,现在不允许有刘蝶,最好你认证多少写多少。
这样的话,就是先做暂估,需要多少进项再按发票入账,直接认证抵扣,是吗?所以长期待认证进项税多了是有风险吗?
你好,实际你有收到这些发票没有问题的。
你有隐瞒收入的吗?没有隐瞒收入的就没有问题。
存在当月出货没开发票,未做收入,等在以后月份开发票后,再做的收入
好那就没有关系的,可以的。