财务报表需要重分类,重分类到其他应收款。

老师 请问资产负债表中其他应收和其他应付账款为负数,导致资产为负数,应该怎么调整
资产负债表中其他应付款有负数应该怎么调整
系统生成的资产负债表中其他应付款为负数,这个报表需要调整吗?
老师,资产负债表中的其他应付款为负数,需要调公式归类到其他应收款那里吗?
老师 我的资产负债表其他应收款期末余额为负数 其他应付款为0 公司是2023年7月成立 开始建账的。如果是负数负债表要调吗,这样报送负债表给税务系统有影响吗
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
重分类后,资产总额都变了哦
对的是的,变了有变化的。
应交税费负数是没问题的吧
你好,把它重分类到其他流动资产。
除了未分配利润有复数,其他的最好不要出现。
应交税费有缓交的,那要怎么调整啊?
那你只需要计提就可以的,不会出现负数余额的。
就像你的附加税,借税金及附加贷应交税费,附加税在这里面,应交税费填写这个余额。
这个重分类只是报表上直接调整嘛,账上不需要处理吧
是的是的,是这么做的。
哦,是待认证进账税挂多了,这个有什么问题没啊?
你好,挂多了是什么意思?
是写多了吗?如果是的话,红冲。
就是收到发票入账,税金做在待认证的,还没抵扣的
你好,没有问题的,实际的业务没有关系啊。
就是待认证进项税有点多,所以资产负债表中应交税费成负数了
你好,那你们单位有留底了这个情况是吧,现在不允许有刘蝶,最好你认证多少写多少。
这样的话,就是先做暂估,需要多少进项再按发票入账,直接认证抵扣,是吗?所以长期待认证进项税多了是有风险吗?
你好,实际你有收到这些发票没有问题的。
你有隐瞒收入的吗?没有隐瞒收入的就没有问题。
存在当月出货没开发票,未做收入,等在以后月份开发票后,再做的收入
好那就没有关系的,可以的。