财务报表需要重分类,重分类到其他应收款。
请问老师,未交增值税账面余额和实际余额不一致,用调整吗?怎么调整?
老师好,我们进了一批货没入库,直接就卖给客户了,上游给了我们发票,领导说等下游全卖完了再给他们开发票,那不知道多久才卖完啊,我已经确认收入了。确认收入之后很久才开发票,这样可以吗?
我公司是做出口贸易的,应收这块是美金,我现在要建帐,因为每个订单的应收金额汇率都不一样,所以我需要在原币的基础上*上这个订单的对应汇率,是不是可以这样设置?
后期进项勾选,和增值税申报,发票不用开,怎么申报呀?
老师您好,我是一般纳税人门窗厂,就是这个月报税的时候领导说税交的太少了,要确认下未开票收入,现在的问题是我要确认的这部分中有好几个项目都要开外经证,税率是9%,我税还没申报,老师我现在不知道怎么操作合适,就是我现在确认未开票收入的时候是不是就要把外经证开出来还是怎么做
商场给商户充饮用水卡,充100送20 借:管理费用20 现金100 贷:其它业务收入120,还是其它应付款120?
老师,您好,请问注销公司账户有余额度情况,是做分红,那么分录是这样子做吗?借,利润分配应付利润。 贷,应付利润。借,应付利润。 贷,银行存款 应交税费,个税。 借,利润分配未分配利润。 贷,利润分配应付利润。
老师,村集体股份经济合作社税务局叫每个月申报自然人个税(个人所得税),应该报谁的?报书记和会计的工资薪金吗?,书记 会计,出纳员,民兵连长等的工资都是一次性发放的,该怎么报呀
老师好,我想问下公司1-7月份的帐有点乱,我想重新买个账套拢一下帐这样的话数据会有变动,但是6月份不是报了税务系统报表所得税等其他数据了,这样的话能行吗
建筑公司发工资不及时,不是每月都发,有可能一月发,四月再发,做个税时二月,三月没发工资的人做离职吗?待到四月发工资的时候再入职吗,怎么做比较合理
重分类后,资产总额都变了哦
对的是的,变了有变化的。
应交税费负数是没问题的吧
你好,把它重分类到其他流动资产。
除了未分配利润有复数,其他的最好不要出现。
应交税费有缓交的,那要怎么调整啊?
那你只需要计提就可以的,不会出现负数余额的。
就像你的附加税,借税金及附加贷应交税费,附加税在这里面,应交税费填写这个余额。
这个重分类只是报表上直接调整嘛,账上不需要处理吧
是的是的,是这么做的。
哦,是待认证进账税挂多了,这个有什么问题没啊?
你好,挂多了是什么意思?
是写多了吗?如果是的话,红冲。
就是收到发票入账,税金做在待认证的,还没抵扣的
你好,没有问题的,实际的业务没有关系啊。
就是待认证进项税有点多,所以资产负债表中应交税费成负数了
你好,那你们单位有留底了这个情况是吧,现在不允许有刘蝶,最好你认证多少写多少。
这样的话,就是先做暂估,需要多少进项再按发票入账,直接认证抵扣,是吗?所以长期待认证进项税多了是有风险吗?
你好,实际你有收到这些发票没有问题的。
你有隐瞒收入的吗?没有隐瞒收入的就没有问题。
存在当月出货没开发票,未做收入,等在以后月份开发票后,再做的收入
好那就没有关系的,可以的。