你好,你们单位是不是有多交的税款,或者是之前有申报错误?
老师,1月份征期申报缴纳的是2020年12月的增值税税款,我现在2月份申报的是2021年1月的,在申报时增值税主表第25行期初未缴税额和27行本期已缴税额、30行本期应缴上期税额本月数和本年累计那都有数,是12月税款的数。我现在不是申报2021年的嘛,还会有2020年的数吗?这点不太明白
老师,增值税纳税主表上25行,期初未交缴税额(多缴为负数)本年累计数为-37293.26.(19年12月申报)。这个数字是什么含义,这是申报表系统自带的还是手动输入的
老师,请问增值税纳税申报表,缴纳税款第25行期末未缴税额本年累计数一直是同一个数值,是什么原因引起的,也没有发现有未交的税款。
申报增值税时,显示主表本月期初未缴税额(多缴为负数)应该等于上一税款所属期申报表第32栏期末未缴税额(多缴为负数),但是本月期初未缴税额这栏是灰色的,没办法填数怎么办呀
老师,这个申报表里面起初末缴税额本月数和本年累计数是负数?怎么办?
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
老师、给供应商支付货款是承兑支付的、没支付之前是借记库存商品,应交税费进项,贷记应付票据;可是承兑不够、需要去别的公司买、购买和支付只写了一张凭证,借记应收票据、贷记银行存款、收到购买公司的承兑之后、需要付给供应商、那付给供应商的时候、凭证怎么写呀?
老师,您好,我公司承担了认证咨询老师的住宿费,这个住宿费开的增值税专用发票的进项税额可以抵扣吗?
应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开
老师 我们销售二手车,收到二手车销售统一发票 应该是二手车市场开具的。在哪里看原票原件
老师,非本公司员工机票能否报销?
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
不清楚,我刚接手,怎么查清楚呢
你好,核对一下每个月上一个月的主表,是不是本月的25蓝。
是正常交税的,25蓝河30蓝又是一样的。
帮我看看吧?
就这一个月的报表看不出来。
你看一下从几月份25栏出现负数。
我在电子税务局查询中心查到本公司有几年的欠税款,但申报表上又是负数,累计也是负数
你好,从几月份开始出现负数的,这个出现负数不一定是多娇。
因为上一个月就有发现有个学员,他是当时25栏没有自动填写进去,税务局那边儿出来的表格也没有填写,他自己也没有手动填写,导致这里下一个月出现了负数余额。