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老师,我们是销售方,跨月了,开红冲发票?

2022-10-17 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-17 15:35

对的,是的,是这么做。

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快账用户9196 追问 2022-10-17 15:36

求红冲发票开具流程

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齐红老师 解答 2022-10-17 15:38

专票还是普通发票的?

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快账用户9196 追问 2022-10-17 15:38

专票,老师

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齐红老师 解答 2022-10-17 15:44

点击红字信息表 进入开票系统,点击发票管理,再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份,输入冲红电子专票发票信息,点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了

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对的,是的,是这么做。
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同学你好 对的 这样就可以
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你好,对的是的销售方开红字信息表,然后销售方自己开红字发票
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您好,同学,就是之前做的账务处理按照负数处理
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