你好; 借固定资产清理 ; 累计折旧201875 ;贷固定资产 30 ; 借银行存款贷固定资产清理; 应交税费-应交增值税; 结转到资产处置损益科目

老师你好,固定资产清理,固定资产清理卡片没有报废,只有其他减少,我现在卡片里点击其他减少,固定资产清理费用为0,因为报废了,是2013年买的,电脑净残值173.07,原值是3461.54元,累计折旧是3288.47元,请问老师分录怎么写?摘要写什么?
销售使用过的固定资产二手车6千「一般纳税人」,我分录是借、固定资产清理 2136.67累计折旧23504.36贷固定资产 25641.03 申报增值税:借:库存现金 6000贷主营业务收入5309.73 应交税费690.27 那我最后固定资产清理怎么做分录呢?
销售使用过的固定资产二手车6千「一般纳税人」,我分录是借、固定资产清理 2136.67累计折旧23504.36贷固定资产 25641.03 申报增值税:借:库存现金 6000贷主营业务收入5309.73 应交税费690.27 那我最后固定资产清理怎么做分录呢?
销售使用过的固定资产二手车6千「一般纳税人」,我分录是借、固定资产清理 2136.67累计折旧23504.36贷固定资产 25641.03 申报增值税:借:库存现金 6000贷主营业务收入5309.73 应交税费690.27 那我最后固定资产清理怎么做分录呢?
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
企业所得税,已计入成本费用的职工薪酬是应付职工薪酬的贷方全年累计数,实际支付给职工的应付职工薪酬是,应付职工薪酬的借方全年累计数
办公室员工外出加油费 怎么做账务处理
老师 增值税即征即退发票具体怎么开呢,只要开票内容与软著上面100%一致就行吗,还需再备注里再填写内容吗
公司做光伏电站运维服务,购买的零星手套,工具怎么入账呢
老师 请问个人征信能当天打出来吗
老师,请问车间太阳能归资产哪一类
老师,微信小程序收入怎么做账,具体账务处理
董孝彬老师 您好! 老还是昨天晚上我阐述公司的情况 从刚开始盈利到10月份 一共产生了利润 200万 回了80万的利润 还欠120万 的利润没有回到国内 这三个数据分别记录在资产负债表哪个地方合适
全年平均人数为1.125个,填报残保金时人数是填1还是2
老师,我们有一两个进口业务,但公户没有开外币结算账户,那我们还涉及汇兑损益吗?我们是要付款了才去银行购汇?怎么做账?
这个税金是按出售价格(85977.5)来计算吗?在填申报表时应该填在哪里呢(一般纳税人
你好; 是的; 银行存款 是 按你售价写含税金额; 固定资产清理 是不含税售价的金额; 税费 按这个金额算; 货物类 ; 13%栏次去写
这个第三部我该写那个金额呢?我前两步金额正确吗
你好; 你增值税按多少税率算的; ? 怎么看着税额不对
85977.5/(1+3%)*2%。增值税不是减按2%征收的吗(我司为一般纳税人)
你好; 你是简易计税 算的; 对的; 我想成13%去了 ; 那就对的哈 ;
当时买的是二手车,所以之前也没有抵扣过增值税
那就对的; 按简易计税来缴纳增值税; 对的哈
利润表李没有资产处置损益科目,所以我该从哪个科目走呢
你好; 没有的话; 你走营业外收入栏次去写
那就是所有固定资产清理换为营业外收入吗
你好; 是的; 你如果没有资产处置损益栏次的话
好的,谢谢
不客气的;帮到你就好; 满意请给予评价