你好 ; 最后的余额 做借 固定资产 清理贷资产处置损益 或者做相反分录。 看你固定资产清理的余额在哪个方向对应去转即可

销售使用过的固定资产二手车6千「一般纳税人」,我分录是借、固定资产清理 2136.67累计折旧23504.36贷固定资产 25641.03 申报增值税:借:库存现金 6000贷主营业务收入5309.73 应交税费690.27 那我最后固定资产清理怎么做分录呢?
销售使用过的固定资产二手车6千「一般纳税人」,我分录是借、固定资产清理 2136.67累计折旧23504.36贷固定资产 25641.03 申报增值税:借:库存现金 6000贷主营业务收入5309.73 应交税费690.27 那我最后固定资产清理怎么做分录呢?
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销售使用过的固定资产二手车6千「一般纳税人」,我分录是借、固定资产清理 2136.67累计折旧23504.36贷固定资产 25641.03 申报增值税:借:库存现金 6000贷主营业务收入5309.73 应交税费690.27 那我最后固定资产清理怎么做分录呢?
分录为: 一、借:固定资产清理,累计折旧, 贷:固定资产。 二、 发生清理费用时: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 三、 处置的收入: 借:银行存款等相关科目, 贷:固定资产清理, 应交税费-应交增值税(销项税额)。 四、 清理净损益: 1、 如果是净收益: 借:固定资产清理, 贷:营业外收入, 2、 如果是净损失: 借:营业外支出, 贷:固定资产清理
稀释股份和转股有什么区别
谁不是出了一个新规,电子税务局不能频繁切换身份
老师,我是生产型的出口企业,这个进项怎么弄?需要分开开票还是可以和其他国内的订单开在一张票上就可以?
老师:招投标代理公司,进行专家库的专家评审会,产生的评审费用。公司进行劳务报酬代申报,800元以内(含800元)可以不用专家提供发票吗?超过800元以上,再提供。
老师,公司采购夏季高温降暑包,护腕等,财务如何做账,借销售费用,贷银行存款,还是怎么做账
老师好,我们是建筑公司的,工地土地占用费应记入哪个科目?谢谢
人员在公司上保险 个税一直按照个人社保金额申报的,算是停薪留职,公司目前没有业务 这种的社保上报缴费工资申报填写多少 怎么做账比较合理呢
老师,请问一下老板做美容来的发票,可以入公司的账嘛?
老师你好,请教一下,印花税购进发票也就是取得发票,全量统计,所有购进发票都要缴纳印花税么?
老师,建筑企业每月归集成本,直接借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-**费用,这样对吗