同学您好,不是,要据签的合同工权利许可证照

老师,印花税报的是购销合同,我们是销售服务的,没有销售合同,根据收入申报印花税,但是我们有购进资产有合同,这个金额要不要报印花税啊
老师你好,我是一个工程施工单位,每个月报印花税的时候是根据工程施工下面的明细科目人材机来报印花税吗?
老师,您好 我想问下,我们这个月的进项还没认证,那我们印花税要根据发票的不含税金额申报吗
老师,您好,我想问一下印花税是根据每个月的销售收入报吗?
老师您好!麻烦问下印花税的计税依据,我可以就根据销售金额来吗? 就是用友里面“主营业务收入”的金额,这样可以吗?
我不想登录这笔影响了费用太高,汇算清缴高
可以吗老师我把管理费用招待费改成了应付账款
老师谢谢你,我把管理费用科目改成应付账款可以吗
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
什么意思
什么意思,老师
根据签的合同金额,或权利许可证照