你好; 那你先入库 计入库存商品 ; 按用途计入 福利费去; 如果发给不是公司的人; 那是劳务人员吗
公司没有给员工上保险,但公司用工方式是劳务派遣,公司买的零食(给员工买的)可以入账吗
老师,收到不是公司的员工寄过来的需要报销的车票,这个是给公司干活真实发生的,可以用公司的银行账户给他报销入账吗
老师,请问不是公司员工,但要帮公司去干活,他的票可以直接入账吗?如果可以入什么科目呢
中秋食品怎么入账 有的发给员工的有的是为公司干活不是公司员工的
中秋食品怎么入账 有的发给员工的有的是为公司干活不是公司员工的,都可以计入其他业务成本吗
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
怎么说呢 这个公司就没有员工,包括我,我是代账的
你好; 没有员工吗? 那你计入其他业务成本 也不合理的;除非你是拿来销售的
那计入哪里
要看你用途拿来干嘛的; 你这个 是 买来的发票吗? 还是替票??
我们是过节发放的食品
发给员工; 计入管理费用-福利费
不是员工计入招待是吗
你好; 是的; 客户是招待费的; 对的
计入招待费 这个公司都没员工招待费扣除肯定超了
你好; 你有收入没有嘛
有的是发放给员工的有的不是 这怎么分呢 还要在后面附分的依据吗
你好; 是的; 要有明细哈