您好,该计提计提,只是不需要缴纳

老师,社保医保费可以延期缓交,税款可以缓交吗
老师,单位医保暂缓缴纳,这个怎么做账呢,借管理费社保,贷什么呢
老师,社保费里面(生育险和医疗都缓交,源缓到10月份才缴怎么做账
社保部分金额社保局给缓交了,那这部分缓交的金额我怎么计入会计分录呀,会计分录怎么做
缓交社保的账务处理怎么做?
2026年6月,1年期LPR为3%,意思是一年的借款利率是3%吗
老师,公司盈利,弥补亏损之后,提取法定盈余公积还是盈利,必须要分红给股东吗
老师,我们酒店行业,5月做的无票收入,六月又开票了,申报的时候申报的无票收入当开票的时候,在电子税务局能不能冲,也就是无票收入那能不能填写负数
融资租赁购入时能确认这笔利息多少,请问怎么做账?
2025年12月公立医院购买土地准备建托育中心支付的印花税,请问账务处理怎么做?
#提问,老师,企业所得税的税率三挡分别比例是多少?
注册资本能和投资协议不 一致吗
东老师,当时购车是小规模纳税人,现在是一般纳税人
老师,几个月前开了张发票,因有次品现在要少给1000元钱,冲掉1000元钱,可以单独开一张红字发票1000元的吗?
请教一下,股东变更之前实缴了10万,已经用于公司经营,后股东退股了,变更股权,账上也没有钱,新加入股东是法人股,是法人股直接转账给退股股东10万是吗
分录怎么做,指教
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保 支付的时候 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款