你好,缓交 的这部分,暂时不用做账,实际缴纳的话再做账的
老师社保延缓缴纳的话,分录怎么做 ,比如说单位部分100个人部分50。合计应付150元,但是这个月只交了20元,剩下130怎么做分录
因为疫情,公司部分社保申请了缓交的。但实际上是应该交的,计提怎么写分录呢
请问下养老保险公司交的部分缓交了,其他正常缴纳。 计提2223.84元,应付付了1440.36, 那么缓交的783.48元怎么做分录
社保部分金额社保局给缓交了,那这部分缓交的金额我怎么计入会计分录呀,会计分录怎么做
从系统导出来的社保部分金额应该是50000万,可是现在社保部分金额缓交了,系统自动缓交的,那么缓交的部分应该计入什么科目
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税
不行啊,从社保系统导出来的是全部的金额,包括缓交的金额,和实际缴纳的金额不一样
你好,学员,做账按照全部,缴纳的话就是冲减交纳部分即可的