首先登录电子税务局后,点击我的待办—印花税申报或者我要办税—税费申报及缴纳—印花税申报。 2、税源采集 在“本月需要申报的财产行为税报表”(必报部分,依认定)中点击印花税“税源采集”。 点击“新增税源信息”。 存在按期申报印花税税(费)种认定的纳税人,系统会自动分别带出1条税(费)种认定对应的税源信息。其他信息填写补充完毕后,点击保存。 注意事项: 其中带红色*号的为必填项,其他选择性填写,部分字段填写规则如下: *应税凭证名称:填写应税凭证的具体名称。 *应税凭证数量:逐份填写应税凭证时填 1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 *税目:填写对应的应税品目,按期申报的纳税人存在印花税税(费)种认定信息,系统会自动加载已经认定的税目。 子目:填写对应税目的征收子目,产权转移书据税目对应的子目必填,其他应税合同税目对应子目选填。 *税款所属期起、止:按期申报的,系统带出所属期的起止时间。 *应纳税凭证书立日期:填写应税凭证书立日期,合并汇总填报应税凭证时,应税凭证书立日期为税款所属期止。 *计税金额:填写应税合同、产权转移书据列明的金额(不包括列明的增值税税款);填写应税营业账簿中实收资本(股本)和资本公积合计金额。 3、纳税申报 点击“综合纳税申报”。 勾选印花税后,点击税源信息同步。 带出应补(退)税额等信息后,确认无误后可以点击申报。 注意:若企业享受“六税两费”减征政策,税源采集时无需采集减免信息,在做税源信息同步时,本期是否适用小微企业“六税两费”减征政策,选择“是”后,进行同步,减免税额可自动带出。

请问老师,申报印花税,是0申报,应税凭证名称怎么填
请问0申报的印花税怎么申报?
老师,请问印花税需要0申报吗?
请问,按月申报的印花税,7月0申报,但怎么填数,应税凭证数量填几
请问老师,这月没有业务发生,增值税0申报,印花税要0申报吗,首页我“我的待办”里没有印花税
老师,我们开给甲方的发票2025年1月的,现在发现发票有问题,要重新开,我想问下账务怎么处理
固定资产折旧率低于5%是什么意思?
老师,请问一下25年的房租发票。26年3月开回来能直入25年吧?借管理费用 房租 贷应付账款 暂估
我司注册资本为30万,已到资,独资企业,3月初股权转让,股权转让书上面的转让金额为30万,2月底账上未分配利润为16.5万,股权转让后接到税务局电话要补交个税,要提供2月底的财务报表,此时我司应该按什么金额去申报个税?
我想问一下,现在这个增值税专用发票电子发票的发票代码在什么位置啊?
老师,您好。甲方欠的服务费,由他的关联公司帮他垫付,打到我公司公户,但我公司开了发票给这个关联公司,这样操作是不对的吧,应该不能给关联公司开发票吧。合同和服务都是跟甲方产生的
工信局来访,购买水果100元,这个费用计入哪个科目为好?
老师,问下公司年会时,做的红包墙,贴墙上,员工自己去抽取,这种是做福利费吗?人多也不知道谁抽多少
老师,我们有个客户说含税价格高想走私账,合同金额大概800万左右?个体户小规模年开票额不能超过120万吧
请问老师,农产品自产自销的发票增值税能抵扣吗?
数量和金额都是填写零。
应税凭证名称填什么?
申报哪一个印花税?看你的税种认定。
老师,你所说的应税凭证名称不知道填什么,能具体一点吗?
我也不知道,电脑跳出的是买卖合同
你好,你看一下水肿认定里面给你核定的是买卖合同吗?如果是的话,就是买卖合同,税目也是这个买卖合同。
你确定好了,你有这个税种认定才能填写啊,如果没有这个税种认定的话,按次申报,没有发生不用申报不用管的。
郭老师,印花税税源明细表点出就有一条,上面就是买卖合同,那么带*的应税凭证名称填什么?
你好,买卖合同填写这一个。
嗯嗯,已经报好了,谢谢郭老师
不用客气,工作愉快。