同学你好 这个可以的

老师企业所得税季度申报的时候可以弥补亏损吗?还是只能在汇算清缴的时候弥补亏损?
老师我想问下,现在汇算清缴时企业所得税弥补亏损,弥补5年吗
老师,22年第四季度的企业所得税系统自动计算弥补亏损了,企业所得税汇算清缴的时候也能弥补22年的亏损吗?
老师,我在企业所得税汇算清缴时,以前年度亏损可以不全部弥补吗?比如我2021年亏损10万,我可以22年弥补5万,剩下的在23年弥补吗?
老师您好,我想问一下汇算清缴企业所得税弥补亏损明细表,我今年盈利了,想弥补以前年度亏损应该怎么填呢
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师就是假如我们2012年成立的,我们今年公司开始盈利了,我还能那今年的盈利去弥补以前的亏损吗
同学你好 只要是五年以内的亏损都可以
就是2022年盈利,2012年开业我只可以弥补2012-2017年之内的亏损,2017年以后的不可以弥补是吧
同学你好 不是呀 只能弥补2021-2017年的亏损
哦 是最近5年的,从现在往前推5年是吧
对的 是这个意思的 理解了就可以
老师你能不能帮我把相关的弥补亏损的文件发给我一份吗
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