同学你好 现在做了成本后期有收入就没有成本了

3、某企业有关库存商品(甲产品)资料如下,该企业采用先进先出法:2020年末共有库存甲产品1500件,总成本为4500元。该企业2021年1月甲产品的收发业务如下:(1)5日,验收入库甲产品1200件,单位成本3.20元。(2)10日,销售甲产品800件,收入8000元。(3)15日,销售甲产品1200件,收入13200元。(4)20日,验收入库甲产品700件,单位成本3.30元。(5)25日,验收入库甲产品800件,单位成本3.50元。(6)29日,销售甲产品600件,收入7200元。(7)30日,实地盘点甲产品结存1580件。【要求】(1)计算永续盘存制下甲产品的本期销售成本、销售收入、销售毛利和期末库存商品成本。(2)计算实地盘存制下甲产品的本期销售成本、销售收入、销售毛利和期末库存商品成本。
本公司没有生产没有销售收入,但是有生产部门员工,发生的薪资还有折旧计入了制造费用,打算等生产产品后把累计的制造费用累计结转到成产成本可以嘛
以前年度的制造费用,结转到产成品,没结转到销售成本,现在有一笔70万的收入,没有消耗原材料成本,可以把以前年度结转到产成品的制造费用都结转到销售成本吗?或者以前没结转的成本可以22年补结吗?需要付什么单据
没有收入,为了所销售产品的产品所支付的费用可以先计入成本吗?
研发支出,费用化支出,可能计入主营业务成本,如试产时,生产具体的产品,就会计入对应的成本,如果是没有产品生产,研发失败了,直接就是费用化,就是计入了管理费用——研发费用。可以写一下计入对应成本的分录吗
老师,我是考试场的会计。有时候我们租车给考生,300元一次。但考生是自然人,经常是微信支付,所以没办法转入公户。也不开票。这样可以的吗?如何做账呢
老师好 现在申报个税,是不是不填社保数据,系统会有预警提示带娃儿全国都是一样吗 还是只是某些省份
老师,12月份多计提了工资,后面也不得发了这种怎么处理
老师,开发票废矿物油处置费货款税率是13%的税收分类编码是选107010199其他石油制品还是107010115废矿物油合适
深圳社保没买满一年能领取失业金吗???急,老师
员工打印发票后报销,我直接就顺便复印一份作为抵扣联装订,然后不再去下载出电子版可以吗?现在税务局上都有不是
深圳社保没买满一年能领取失业金吗
老师,您好!请问一下您 企业在2026年3月份补缴了2023年度的企业所得税14万多和滞纳金4万多,请问会计分录怎么处理呢?谢谢老师指导!
我红冲去年的收入后又重新开了,会计分录怎么写
企业征信报告可以 在网银上下载吗?具体要怎么操作?
那怎么记账呢?
同学你好 直接先计入往来 等确认收入的时候计入成本
直接计入应付账款吗?已经收到发票了
我们支付的是制作的音频费用,音频制作好后网上付费收听,这笔费用怎么记呢?
同学你好 借其他应收款 贷银行存款 先这样做
?是应收不是应付?而且收到的专票先不用管吗?
嗯 等有收入之后再做
有收入之后怎么记账呢?
借银行 贷主营业务收入 借主营业务成本 贷其他应收款
专票不用管,等结转成本时,同时借进项税额吗?
你收到发票的时候如果是专票那就 借主营业务成本 借进项 贷其他应收款
那现在收到的专票先不入账,啥时候有收入了,跟着成本一起入账,对吧?老师。还有一个问题,今年3月付款后就收到专票了,一直没有收入,当时的会计直接计入了其他业务成本,并且也结转到了本年利润,现在还是没有收入,利润表上一直挂着这笔成本,现在怎么调账呢?
同学你好 对的 2.我建议你补做一个未开票收入
老师2是回答的3月份那笔业务吗?估计不行,金额太大了,当时那笔成本是100万
那你这个就把成本冲减了
已经结转到本年利润了,请问老师,怎么冲减呢?具体怎么记账呢?冲减之后怎么重新记账呢?
原分录负数红冲就可以了
原分录:借其他业务成本和进项税额,贷银行存款,是负数还是做相反分录呢?然后重新记账:借其他应收款,贷银存。发票咱不入账?
发票要入账 等有收入之后入账