同学你好 没有合同的就按照发票的价税合计
申报印花税是销售和采购都填写不含税金额吗
采购款怎样计算印花税,计算是含税还是不含税款? 销售收入怎样计算印花税,还税还是不含税? 采购和销售收入都要缴印花税吗?
老师申报印花税合同按照含税金额签订的,申报印花税金额是不是得填写含税金额,填写不含税可以吗?
印花税金额是填销售合同和采购合同的未税销售额和采购额吗
印花税是购进和销售都要缴纳吗,都是不含税金额吗
你好,老师。我的应收账款是负数现在我怎么平了?借应收账款负数贷营业外支出负数这样没错吧?
老师,麻烦看下这道题属于非房企转让新房还是旧房?
老师,请问社保医保停交很久了,重新交还能续上吗?
老师,我们公司刚成立,筹备时间有一个多月,发生的很多开办费,这些开办费是计入管理费用的开办费,还是计入长期待摊费用进行分期摊销?
公司2020年有亏损,2023年有分红利润,想查看2023年当年是否已抵扣2020年的亏损,在哪里可以查看?
老师,我们公司正常业务都有发票,但是董事长司机的油费、餐费、过路费等有很多没有发票的,这个应该怎么处理呢?
一套账,无票支出,公户报销。汇算清缴时纳税调增这部分无票支出?
老师我们国庆过节费发的是现金 那我需要坐在工资表上体现出来之后报个税吗?但是这样的话,因为过节福利费18的现金,到时候银行发工资的话会不会银行账就不平了呀
请问老师,我9月份更正了今年3月所属期的增值税申报表,产生了滞纳金和增值税及附加税,银行已扣款,然后发现更正选错了所属期,应该改2月的,又重新更正了2月所属起,产生了新的税款和滞纳金,也又再次都交了,同时对于多交的税做了退税申请,这相关业务发生的会计分录我怎么做啊?
各位老师大家好,这个公司一直没有建过账,然后我才接到手里,从7月份开始建设呢,然后人家的银行存款之前就以发生业务,那么我现在怎么取这个期初数据呢,请老师们指点一下,谢谢
采购是只报增值税专用发票还是普票也要?
同学你好 这个都需要的
哪些是不需要的
只有这些需要交印花税
那普票是报含税还是不含税金额呢
这个是含税的金额
有些费用发票呢,比如保安服务费,
同学你好这个是专票吗
不是专票
这个都是按照价税合计的
那鞋面加工普票呢
这个是按价税合计的
属于什么合同呢
这个如果做成服务的不用交
账上做的成本
是劳务或者服务的合同都不用交
厂房扩建的城市基础设施配套费呢
这个需要交的哦 按照价税合计