同学你好 计算当中。

隆安公司有甲,乙两个互斥投资方案:甲方案投资00元,期一次投入,设备使用5年,直线法计期满无残值,预计每年业收入为3500元,每年的付现成本为100元;乙方案投资1000元,期一次投入,直线法计操折旧,设备使用5年,期满净值为1000元预计每年营业收入为6000元,付现成本第一年为2000元,以后每年递增500元的修理费,另外项目初始支营资金2000元,项终结收企业所得税税率为25,固定资产项目无建设期,该公司的资本成本为10%分别计算甲、乙两个方案的各期现金净量,并用净现值法出投资决,(计算结果四五入保留小数点后两位(p/a,10%,5)=3.7908(P/F,10%,5)=0.6209(p/F,10%,4)=0.6830(p/F,10%,3)=0.7513(p/f,10%,2)=0.8264(p/f,10%,1)=0.9091
隆安公司有甲,乙两个互斥投资方案:甲方案投资8000元,期初一次投入,设备使用5年,直线法计期折旧,期满无残值,预计每年业收入为3500元,每年的付现成本为1000元;乙方案投资10000元,期初一次投入,直线法计提折旧,设备使用5年,期满净残值为1000元预计每年营业收入为6000元,付现成本第一年为2000元,以后每年递增500元的修理费,另外项目初始垫支营运资金2000元,项目终结回收企业所得税税率为25%,固定资产项目无建设期,该公司的资本成本为10%分别计算甲、乙两个方案的各期现金净流量,并用净现值法做出投资决策,(计算结果四五入保留小数点后两位(p/A,10%,5)=3.7908(P/F,10%,5)=0.6209(p/F,10%,4)=0.6830(P/F,10%,3)=0.7513(p/F,10%,2)=0.8264(P/F,10%,1)=0.9091
甲公司打算投资一个新项目,预计该项目需固定资产投资700万元,可以持续5年。投资之后,每年的收现销售收入为1000万元,每年的付现成本为300万元,5年后该项目实际净残值为20万元。按照税法规定,固定资产折旧采用直线法,折旧年限为4年,净残值为100万元,所得税税率为25%。已知:(P/A,10%,4)=3.1699,(P/A,10%,5)=3.7908,(P/F,10%,1)=0.9091,(P/F,10%,2)=0.8264,(P/F,10%,3)=0.7513,(P/F,10%,4)=0.6830(P/F,10%,5)=0.6209。要求:(1)计算从投资期期初到项目终结每一年的现金净流量。(2)计算项目净现值。
2、甲公司打算投资一个新项目,预计该项目需固定资产投资700万元,可以持续5年。投资之后,每年的收现销售收入为1000万元,每年的付现成本为300万元,5年后该项目实际净残值为20万元。按照税法规定,固定资产折旧采用直线法,折旧年限为4年,净残值为100万元,所得税税率为25%。已知:(P/A,10%,4)=3.1699,(P/A,10%,5)=3.7908,(P/F,10%,1)=0.9091,(P/F,10%,2)=0.8264,(P/F,10%,3)=0.7513,(P/F,10%,4)=0.6830(P/F,10%,5)=0.6209。要求:(1)计算从投资期期初到项目终结每一年的现金净流量。(0-5年)(2)计算项目净现值。
2、甲公司打算投资一个新项目,预计该项目需固定资产投资700万元,可以持续5年。投资之后,每年的收现销售收入为1000万元,每年的付现成本为300万元,55年后该项目实际净残值为20万元。按照税法规定,固定资产折旧采用直线法,折旧日年限为4年,净残值为100万元,所得税税率为25%。已知:(P/A,10%,④)=3.1699,(P/A,10%,5)=3.7908,(P/F,10%,1)=0.9091,(P/F,10%,2)=0.8264,(P/F,10%,3)=0.7513,(P/F,10%,④)=0.6830(P/F,10%,5)=0.6209。要求:(1)计算从投资期期初到项目终结每一年的现金净流量。(0-5年)(②)计算项目净现值。
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?