你好 借:原材料— 101 ,原材料—P201,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款
公司购入一批材料,收到增值税专用发票,注明的P201不含税价款为228,000元,税款为29,640元,材料已验收入库,货款尚未支付(原材料和应交税费科目必须写明明细科目)
2021年09月03日,上海盛腾纺织有限责任公司从广州金成纺织有限责任公司购入一批材料,收到增值税专用发票注明的P201不含税价款为228000.00元,税款为29640.00元,材料已验收入库,货款尚未支付。
2021年09月03日,上海盛腾纺织有限责任公司从广州金成纺织有限责任公司购入一批材料,收到增值税专用发票注明的P201不含税价款为228000.00元,税款为29640.00元,材料已验收入库,货款尚未支付。
采购材料并验收入库,有运费2021年09月28日,上海盛腾纺织有限责任公司从广州信仁纺织有限责任公司购入一批材料,收到增值税专用发票注明的L101不含税价款为44000元,税款为5720元,P201不含税价款为46000元,税款为5980元,同时取得广州顺丰物流运输有限责任公司开具的运费增值税专用发票注明的不含税金额1800元,税额162元,由供应商垫付材料已验收入库货款与运费103662元通过转账支票支付(运费按买价分配,原材料和应交税费必须写明细)
2021年零9月28日上海顺成纺织有限责任公司从广州信任纺织有限责任公司购入一批材料收到增值税专用发票注明的L101不含税价款为4400元税款为5720元P201不含税价款为46000税款为5720元P201不含税价款为4万6千元税款5980元同时取得广州顺丰物流运输有限责任公司开取得运费增值税专用发票注明的不含税金额1800元税额162元运费由供应商垫付材料已验收入库货款与运费103662元通过转账支票支付运费按买价分配原材料和应交税费科目必须写明细科目
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
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