你好一般。你好,一般就是报表重分类的原因。

3.表述正确的是A.应收账款所属的明细科目期末有借方余额的,在资产负债表预付账款项目内填列B.预收账款科目所属的明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应收账款项目内填列C.应付账款项目所属的明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应付账款项目内以负号填列D.预付账款科目所属的明细账期末有贷方余额的,应在资产负债表应付账款内填例E.预付账款科目所属明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应付账款项目内填列
科目余额表上应付账款科目有借方余额的话是不是就会导致资产负债表应付账款期末余额和科目余额表余额数不一致
金蝶系统上科目余额表的应付账款和应付账款明细表余额对不上会是什么原因?预付账款是平的,应付账款明细里面也是平的没有金额,不知道科目余额表还要五万多哪里来的?
应付账款明细表和科目余额表,资产负债表中的应付款余额都不一致,预付科目里面也没有余额,会是什么原因导致的?
老师,请问资产负债表应付款期末数和科目余额表的期末余额不一致是什么原因?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
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你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
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按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
重分类?关键我预收和预付科目都平了,怎么余额还都不一样呢
就是因为资产负债表重分类的原因才产生的呀。
比如应付账款是应付加上预付。贷方明细账的合计数。
我现在表里面已经没有预付了,还能导致这个情况发生?
你把你应付账款和预付账款明细的金额说一下。
借方余额和贷方余额。具体都是多少?
我的应付帐款明细余额是0.6元,预付账款余额是0,但是科目余额表应付帐款余额是五万多,资产负债表上应付帐款余额是四十多万
0点六就填写在预付账款里。
余额表里只是余额。报表呢,是按明细账来填写的。