同学你好, 资产负债表中应付账款=应付账款明细账期末贷方余额加上预上账款明细账贷方余额;与应付账款总账余额是不等的

现在还可以留抵欠税吗?怎么有的说可以,有的说不行,然后1月的我目前欠着,2月也打算欠,4月来进票,4月再申请抵,那么2月的税,我能正常报上吗
财务报表、所得税销售收入是内外销收入合计吗
老师我们外贸公司,我们做的都是出口业务,但是报关单发票开的是专票,请问这个专票我全额做费用,在税务局做购选,在做进项转出,这样操作可以吗?还是放在期末留抵中?
老师,我们公司A放了产品在其他公司B的小程序上租赁,2月份有个自然人张三在B公司的小程序下单租赁了我们的产品5000元。我们公司A开票给自然人张三,但是最终这5000元是B公司扣除平台服务费后结算给我们的。这样A公司做账时,应收款是自然人张三还是A公司?开票是给张三的
公司能直接打给个体户吗
老师,预提工资,和实际发放工资如何做凭证,车间比如2月份实际发放1月份3500002月份的预提数是17万,我怎么计算当月车间制造费用工资进多少成本
请问郭老师,成本倒挂有什么风险?
质押背书啥意思?不懂
房源和土地信息采集这两个模块从哪里进入?对之前填的房源和土地信息进行维护
老师,请问,个体工商户在年底汇算时,成本费用中,原包含的招待费,是需要按增40%吗,比如预缴时,招待费全额显示在成本费用中100,年度汇算时,是需要纳税调增40,是吗
老师,我看不太懂,您就告诉我,我资产负债表上的应收账款,和我科目余额表上的什么和什么科目之和,我加加看对不对等
我的应收账款资产负债表上是1736480元,我科目余额表上的应收账款借方金额是2049800,贷方余额是31320,预收余额0
同学你好 报表中的应付账款=应收账款明细账借方余额加上预收账款账款明细账借方余额,不能看总账上的余额
老师,你上面写错了吧,应该是应收账款=应收账款借方+预收账款借方,我的预收是0,应收借方是2049800,资产负债表余额是1736480.碰不上呀
同学你好,应收借方是2049800,——这个是总账余额,还是明细账?
总账,老师,明细账余额是跟资产负债表上倒是一样的,这只能看明细账,不能看总账吗? 为撒期末科目的总账和明细账金额会不一样呢
同学你好 总账,老师,明细账余额是跟资产负债表上倒是一样的,这只能看明细账,不能看总账吗?——是的,不能看总账; 为撒期末科目的总账和明细账金额会不一样呢——总账余额是相关明细账余额的合计,当明细账余额有借,有贷时就是不一样的;
预付账款的资产负债表余额是=预付账款明细账借方+应付账款明细账借方对吧,可是我这笔余额加起来不一致,是什么原因呢
同学你好,预付账款的资产负债表余额是=预付账款明细账借方 %2B应付账款明细账借方对吧——是是的;
资产负债表预付账款余额是2157506,明细账的预付账款借方余额955000+应付账款借方余额是166289.02=1121289.02,对不上呢老师
同学你好, 应付账款也是需要看明细账的;
老师,你能认真看下我的回复吗
同学你好,明细账的预付账款借方余额955000 应付账款借方余额是166289.02——您 这里的应付账款明细账的余额么?如果是,报表中的预付账款就是用955000加上应付账款明细账余额的
这两者加一起得金额不等于资产负债表金额,什么原因呢
同学你好,如果是都是明细账借方余额,加一起与报表不等,报表应是有误的;