你好对的 是这么做的
向银行长期借款,所支付给银行利息,分录, 借,财务费用—利息 贷,银行存款 这样做对吗
老师,支付银行利息,入账怎么做分录?直接借财务费用利息支出、贷银行存款,还是要从应付利息科目过下?
老师,这个贷款支付的利息需要计提吗?可以直接做借:财务费用,贷:银行存款吗?
老师支付的贷款利息不计提,直接做借应付利息贷银行存款这样可以吗?
老师,收到利息,分录 借银行存款 1000 贷财务费用-利息支出 -1000 这样对吗?
老师您好!我们是广州的企业,开工程服务费发票也是给广州的企业,但是项目发生地是在南昌,请问这种情况之下需要交异地税吗?
老师纸质发票丢了怎么办
建筑公司垫付劳务公司的工人劳务费,借:工程~人工贷:应付:公司,借应付公司,贷银行。实际支付多,发票不够,发票才取得,实际支付和发票不一致,分录?
你好,我是旅游业,我们给客户的返利,做什么科目?
老师,你好!我是小白,请问6月份要开销售折让,可不可用3月份勾选的蓝字发票开折让
老师,住宿发票年后报账可以吗
你好老师,进销存软件,是录入采购和销售吗,然后结转方法是制定好的吗
老师,第1项的税,我每月申报的时候咋没有看到过?这个在哪里申报?有操作步骤吗?
印花税的账务处理:我们公司税务局核定是按次申报的,那我到了月底计算一下计提,借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,等次月15日缴纳的时候写,借:应交税费—应交印花税,贷:银行存款,这样做的账,是不是正确的,老师?
个人以无形资产出资的时候,是不是要涉及个人所得税,相当于先卖后投?
好的,谢谢
不用客气工作顺利