你好 用预付账款的,后续结清,你可以转到在建工程的
您好!老师,我们是做酒店的,公司在筹建期间,需要重金装修酒店,装修需要分为好多项目,比如有水电,木工,泥水,钢结构,石材等30多个项目种类,这30多个种类的装修费肯定要分就3年左右摊销的,那么这些费用做到长期待摊费用下面,二级科目为装修费,我还可以建三级科目吗?就是将这30多种类型设为三级科目
酒店行业,筹建期间,属于固定资产的采购项目,付款时,发票到时,工程竣工时,分别怎么做科目?还有固定资产什么时候才能计算摊销?
老师,问一下,前期会计把帮别人代建的楼房装修计入了在建工程,现在代建已经结束,需要把在建工程的科目结转出来,应该计入什么科目啊??
酒店筹建期,装修款,工程款已结清和未结清的分别用什么科目
老师,租用别人的楼房开酒店,酒店筹建期多长时间,有规定吗?筹建期的所有费用都进 在建工程一开办费 科目吗?什么时候正式做账,什么时候把开办费转出?筹办期要作汇算清缴吗?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?