借,银行存款200 贷,实收资本-小李200 借,其他应收款A公司 贷,银行存款

老师,我想问一下,我公司一个一级资质是从别的公司买来的,花了200万,当时钱是直接以私人名义打到对方私人账户,对方给我们写了一个收据。公司有3个股东,现在他们想把这笔钱做成实收资本,有什么好的操作?
我们公司收入往来,一直也都没有合同,就是写个小订单,再录入电脑里,其他的就没有了,这种情况下,我们公司客户是个人从我们公司拿卷子,卖给学校,学校把我们开票资料给教育局,由教育局打款到我们公账上,我们在把钱从对私返还给客户,这种情况下我们属于私开发票,我们有什么措施来规避风险呢
老师我们老板名下有一家销售公司,一家物流公司,我刚来做内账,以前他两家公司的账记在一起,没有分开,我现在想分开,我就先做的销售公司,销售公司开给物流公司,然后物流公司有包牌卖给客户,客户直接将款项打到销售公司账上,所以就多出了那一堆明细的钱,我从销售公司将这笔钱转到物流公司,怎样提现这堆明细,如何写分录呢?谢谢,我现在把销售公司代收的5万转到物流公司,怎样把这堆明细提现出来呢?,这种操作合规吗,如果不合规怎么调整呢?
老师我们老板名下有一家销售公司,一家物流公司,我刚来做内账,以前他两家公司的账记在一起,没有分开,我现在想分开,我就先做的销售公司,销售公司开给物流公司,然后物流公司有包牌卖给客户,客户直接将款项打到销售公司账上,所以就多出了那一堆明细的钱,我从销售公司将这笔钱转到物流公司,怎样提现这堆明细,如何写分录呢?谢谢,我现在把销售公司代收的5万转到物流公司,怎样把这堆明细提现出来呢?,这种操作合规吗,如果不合规怎么调整呢?
我们公司跟小离借钱借了200万,小李直接私人卡打到我公司对公账户分录怎么写,小李让我们把200万直接还到他的公司A公司,他是法人,我们就直接对公转到A公司的对公,分录怎么写,把分录明细都写上老师。
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
计提应收账款坏账准备,应收账款贷方就不需要考虑进去了吧
补提2022年5元,需不需要调整以前年度损益,应该怎么做账
第二季度现金流量表的期初余额填的是第一季度的余额还是上一年的12月余额
高新技术企业有研发费用,研发支出费用化和资本化支出是每月月末都得结转,还是说每年年底才结转还是说可以一直挂着,跨年挂着也行。但是他根本没有形成什么资产,是不是就不应该有资本化的支出啊?
老师,请问福利费没有记到应付职工薪酬科目核算,发生时直接借管理费用福利费,贷银行存款了,这种情况,所得税季报和汇算清缴的时候应付职工薪酬的金额=应付职工薪酬贷方金额+管理费用福利费的金额,是属于调表不调账吗?还是应该把账更正完再报税?哪种方法更好一点?
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬里面,直接记到管理费用了,当时是借管理费用福利费,贷银行存款了,年末的时候可以把一整年的福利费补记到应付职工薪酬里面吗?如果可以怎么做分录?
制造业企业,一直没有营业,做的零申报,注册资金5000万。老板又舍不得注销了,说有商标权,最好的办法是不是做减资,还有别的办法吗
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬科目,所得税季报的时候应付职工薪酬发生额用把管理费用里面的福利费加上吗?还是和账一致就填应付职工薪酬的贷方金额?
老师,小微企业是5%的税率吗
小李不是我公司的法人,是帮法人垫付的
实收资本后面不是只能写法人的名字?
实收资本是法人的名字
其他应收款A公司我后期怎么消掉?
就一直挂着吗?
后面归还 如果不归还,消不了